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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-07-02 09:59

您好!對的,就是這樣做。

露迷 追問

2018-07-02 09:59

等報銷的時候,借其他應付款貸銀行存款

宋生老師 解答

2018-07-02 10:00

你好!對的,就是這樣的分錄。

露迷 追問

2018-07-02 10:01

是嗎

宋生老師 解答

2018-07-02 10:03

你好!是的了。就是這樣做。

露迷 追問

2018-07-02 10:08

那為啥,我們當地這個會計說

露迷 追問

2018-07-02 10:08

不能直接貸其他應付款

宋生老師 解答

2018-07-02 10:09

你好!他說什么了呢?

露迷 追問

2018-07-02 10:09

要先借現金,貸其他,然后借

露迷 追問

2018-07-02 10:09

費用,貸現金

露迷 追問

2018-07-02 10:09

報銷時,借其他應付款貸銀行存款

露迷 追問

2018-07-02 10:11

她說這樣做

宋生老師 解答

2018-07-02 10:11

你好!他說要這樣做的理由是什么呢? 
是這樣,做會計,按照業(yè)務發(fā)生的實質來做就行了。實質,就是他墊錢了,公司計入其他應付。然后公司付錢給他。 
只是,如果他報銷沒有發(fā)票,就不建議用銀行存款直接付。

露迷 追問

2018-07-02 10:13

好的 
^_^

露迷 追問

2018-07-02 10:13

謝謝

宋生老師 解答

2018-07-02 10:17

你好!不客氣的了。

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相關問題討論
您好!對的,就是這樣做。
2018-07-02 09:59:11
你好,第二種處理方式的
2017-12-19 14:39:02
你好,這種是差旅費先借款,后報銷,要入其他應付款
2018-04-23 16:53:42
如果是用這個借款轉為實收資本的話需要股東寫說明書,不然就只能掛在其他應付款,或者在平時老板報銷時寫張收據,寫明是投資款,就可以直接入實收資本,不用掛其他應付款。
2016-09-28 11:06:26
先借管理費用,貸其他應付款。后報銷,借其他應付款貸銀行存款?按這個做
2019-03-30 10:19:15
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