老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

有一張其他出庫(kù)單做錯(cuò)了,我結(jié)轉(zhuǎn)其它出庫(kù)制作憑證后才發(fā)現(xiàn)有個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,將憑證刪除后,提示不能反審核以前期間的單據(jù)。我應(yīng)該怎么修改?
答: 您好,建議再做一張現(xiàn)在月份的其他出了庫(kù)單負(fù)數(shù)的,再做一張正數(shù)的,使用這張正數(shù)的其他出庫(kù)單做憑證處理。
用金蝶KIS專業(yè)版,銷售出庫(kù)后,生成了發(fā)票,生成了憑證,我現(xiàn)在要修改銷售出庫(kù)數(shù)據(jù),已經(jīng)審核,反審核失敗,我應(yīng)該怎么處理,我怎么刪除生成的憑證和發(fā)票
答: 一、不能反審核是否是如下原因: 1、該單據(jù)下推關(guān)聯(lián)了其他單據(jù); 2、使用的賬號(hào)沒有反審核權(quán)限或反審核此其他制單人審核的單據(jù)的權(quán)限; 3、單據(jù)已經(jīng)核銷的不能直接反審核; 等等,要看你的具體問題了。 二、1.反結(jié)賬操作方法:打開軟件后,直接同時(shí)按Ctrl+F12,如果沒有設(shè)置口令,直接點(diǎn)擊“完成”即可。 2.反過(guò)賬操作方法:反結(jié)賬后,直接同時(shí)按 Ctrl+F11 3.做完反結(jié)賬、反過(guò)帳操作后,由過(guò)濾條件直接進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里反審核憑證。進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿后找到工具欄上的“編輯”按鍵并點(diǎn)擊,下拉出菜單,然后找到“成批銷章”按鍵,該按鍵即為反審核按鍵,反審核憑證后即可對(duì)憑證進(jìn)行修改。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)現(xiàn)5月份一張憑證做錯(cuò)了,我從12月一直反結(jié)賬,反過(guò)帳,刪除了結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證,在5月修改憑證后,然后審核,再點(diǎn)憑證過(guò)賬,為什么過(guò)不了賬的?
答: 提示啥,上面提示啥?
老師 銷售出庫(kù)單數(shù)據(jù)錯(cuò)了 現(xiàn)在想把它改過(guò)來(lái) 已經(jīng)生成憑證了 怎么刪除
金蝶K3做了這張付款單審核后,生成了憑證,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對(duì)怎樣修改呀,現(xiàn)在顯示審核了不能反審
老師,我問一下其他入庫(kù)單日期忘記改了本來(lái)有三張憑證的,信息提示不能保存以前期間的單據(jù)了,這個(gè)要怎么處理啊
應(yīng)該是制單做的憑證變成審核做了結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證,現(xiàn)在想刪除這個(gè)憑證,是否除了作廢之外怎么才可以把整張憑證刪除嗎?
在期末發(fā)現(xiàn)上期有憑證出錯(cuò)了,想修改上期的憑證,我進(jìn)行了反結(jié)賬,反記賬,反審核,修改憑證時(shí)怎么修改不起,是在哪出問題?請(qǐng)問老師


萬(wàn)峰成林 追問
2018-06-30 22:34
王雁鳴老師 解答
2018-06-30 22:35