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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-30 22:26

您好,建議再做一張現(xiàn)在月份的其他出了庫(kù)單負(fù)數(shù)的,再做一張正數(shù)的,使用這張正數(shù)的其他出庫(kù)單做憑證處理。

萬(wàn)峰成林 追問

2018-06-30 22:34

還有其他修改方法嗎??

王雁鳴老師 解答

2018-06-30 22:35

您好,其他方法就是反結(jié)賬到其他出庫(kù)單上日期所在的期間,再去修改處理。

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您好,建議再做一張現(xiàn)在月份的其他出了庫(kù)單負(fù)數(shù)的,再做一張正數(shù)的,使用這張正數(shù)的其他出庫(kù)單做憑證處理。
2018-06-30 22:26:47
一、不能反審核是否是如下原因: 1、該單據(jù)下推關(guān)聯(lián)了其他單據(jù); 2、使用的賬號(hào)沒有反審核權(quán)限或反審核此其他制單人審核的單據(jù)的權(quán)限; 3、單據(jù)已經(jīng)核銷的不能直接反審核; 等等,要看你的具體問題了。 二、1.反結(jié)賬操作方法:打開軟件后,直接同時(shí)按Ctrl+F12,如果沒有設(shè)置口令,直接點(diǎn)擊“完成”即可。 2.反過(guò)賬操作方法:反結(jié)賬后,直接同時(shí)按 Ctrl+F11 3.做完反結(jié)賬、反過(guò)帳操作后,由過(guò)濾條件直接進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿里反審核憑證。進(jìn)入會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿后找到工具欄上的“編輯”按鍵并點(diǎn)擊,下拉出菜單,然后找到“成批銷章”按鍵,該按鍵即為反審核按鍵,反審核憑證后即可對(duì)憑證進(jìn)行修改。
2017-08-19 10:11:28
您好!請(qǐng)稍等(勿催),我將盡快回復(fù)您。
2019-10-28 14:45:53
提示啥,上面提示啥?
2020-01-09 17:05:34
你好,你這是反向操作,需要先反審核,然后刪除會(huì)計(jì)憑證,然后去資產(chǎn)模塊去刪除單據(jù)
2022-05-16 10:51:08
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

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    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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