
總公司欠我們16萬(wàn)多的貨,我能不能把這個(gè)賬做進(jìn)應(yīng)收款里?還是做到預(yù)付賬款里?
答: 是要做入應(yīng)收賬款科目核算的。
應(yīng)收賬款怎么轉(zhuǎn)直接應(yīng)付款?分公司之前做錯(cuò)了,收入都計(jì)提到了應(yīng)收帳款,實(shí)際上是通過(guò)總公司收款,再轉(zhuǎn)回分公司
答: 你好,之前分錄是怎么寫的 應(yīng)該是這個(gè)借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我做合并報(bào)表遇到一個(gè)問(wèn)題拿不準(zhǔn)想向您請(qǐng)教總公司應(yīng)收子公司的款借:應(yīng)收賬款17420.00低減分錄借:應(yīng)付賬款 17420貸:應(yīng)收賬款17420差子公司40萬(wàn)貸方:應(yīng)付賬款 40萬(wàn)低減分錄系統(tǒng)是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款這金額是-40還是正數(shù)40
答: 直接用正數(shù)編制抵銷分錄處理。按正數(shù)處理。

