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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-02-18 20:02

直接用正數(shù)編制抵銷分錄處理。按正數(shù)處理。

芊茗 追問

2020-02-18 20:05

差子公司的總公司是
貸:應(yīng)付賬款  40
抵消
借:應(yīng)付賬款  40
貸:應(yīng)收賬款   40
對嗎

江老師 解答

2020-02-18 20:10

編制合并報表的抵銷分錄,就是需要知道總公司的分錄,還有子公司的分錄,再談編制抵銷分錄

芊茗 追問

2020-02-18 20:17

總公司差子公司款掛賬
貸:應(yīng)付賬款 40
抵消分錄
借:應(yīng)付賬款 40
貸:應(yīng)收賬款 40
對嗎

江老師 解答

2020-02-18 20:20

這個是不能編制抵銷分錄的。

芊茗 追問

2020-02-18 20:32

老師總公司貸:應(yīng)付款  40
           子公司借方:應(yīng)收40
抵銷分錄
借:應(yīng)付款   40
代:應(yīng)收   40

江老師 解答

2020-02-18 20:34

上述分錄處理完全正確,是這樣的抵銷分錄

芊茗 追問

2020-02-18 20:46

老師我想表達(dá)的意思就是
比如
總公司借方:應(yīng)收  20
             貸方:應(yīng)付50

子公司貸方:應(yīng)付   20
             借方:應(yīng)收   50
抵消分錄
借:應(yīng)付   70
貸:應(yīng)收  70

對嗎

江老師 解答

2020-02-18 20:58

一、借:應(yīng)付賬款20
貸:應(yīng)收賬款20
二、借:應(yīng)付賬款50
貸:應(yīng)收賬款50
合并再看,你說的完全正確,是這樣的。

芊茗 追問

2020-02-18 21:00

系統(tǒng)合并是對的,謝謝老師

江老師 解答

2020-02-18 21:02

有不明白的問題再咨詢

芊茗 追問

2020-02-18 21:03

好的謝謝老師

江老師 解答

2020-02-18 21:05

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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直接用正數(shù)編制抵銷分錄處理。按正數(shù)處理。
2020-02-18 20:02:49
獨(dú)立核算的就要加上去的
2019-12-31 09:05:17
您跟,應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款都要抵消的。母公司的應(yīng)收賬款,子公司的應(yīng)付賬款
2022-01-15 08:38:21
您好!這個應(yīng)該是有問題的。不然不會對不上。一筆一筆核對,看哪里有問題。
2016-11-10 11:48:19
你好,之前分錄是怎么寫的 應(yīng)該是這個借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)?
2019-12-05 12:56:45
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