
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),:1.銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),還是 2. 進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),月末1.2.都得結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?還是只結(jié)轉(zhuǎn)1.銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)的?
答: 只有第1種情況才需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的情況。
12月的進(jìn)項(xiàng)沒有勾選,沒有認(rèn)證,12月做憑證<br>借:銷售費(fèi)用<br>貸:庫存現(xiàn)金<br>1月作抵扣進(jìn)項(xiàng),1月做憑證<br>借:銷售費(fèi)用(紅字)<br>借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額<br>這樣可以嗎,
答: 你好,因?yàn)槭强缒甓鹊模?月份應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 以前年度損益調(diào)整
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),有即征即退銷項(xiàng)1000,一般計(jì)稅銷項(xiàng)500,實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留底稅,一般計(jì)稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷項(xiàng)1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?<br><br><br>可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)
答: 未交增值稅是1000就行了。 如果一般計(jì)稅抵扣了,就不通過未交增值稅科目 了


哈哈 追問
2018-06-28 14:54
張艷老師 解答
2018-06-28 14:54