
2017年取得增值稅進(jìn)項(xiàng)普票 被查出虛開 做在今年匯算做調(diào)整 調(diào)出 原分錄:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 現(xiàn)金 調(diào)整分錄 借 以前年度損益調(diào)整(紅字)貸 現(xiàn)金(紅字)借 利潤分配-未分配利潤(紅字)貸 以前年度損益調(diào)整(紅字) 這樣對嗎?還需要?jiǎng)e的調(diào)整嗎?
答: 你好,這樣就可以了,不需要調(diào)整了
2017年成本虛增要調(diào)整原來的分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:現(xiàn)金2020年做調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配_未分配利潤借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
答: 不是,借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 以前年度損益調(diào)整,代替這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)以前年度損益調(diào)整,不能直接對庫存現(xiàn)金 和銀行,通過其他應(yīng)付款過渡下
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
把前年的一張費(fèi)用專票沖紅,我該怎么賬務(wù)處理,是用以前年度損益調(diào)整嗎?借管理費(fèi)用紅字 借以前年度損益調(diào)整,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
答: 是別人給你開具的紅票嗎,費(fèi)用沖紅的原因是什么。

