
公司現(xiàn)在需要調(diào)整庫(kù)存商品科目,和進(jìn)銷存軟件上的庫(kù)存不照,是由于以前年度管理不善造成的庫(kù)存虛高,做分錄是不是借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 同時(shí):借:利潤(rùn)分配---為分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整?
答: 您好,您的做法是正確的,稅務(wù)意識(shí)很強(qiáng)喲。
年度損益調(diào)整分錄是,借: 庫(kù)存商品 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000; 借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:利潤(rùn)分配 1000,這樣做對(duì)嗎?
答: 是的,您的理解正確。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度多入成本,匯算清繳時(shí)做減記,借:庫(kù)存商品,貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整,貸:未分配利潤(rùn)那么,庫(kù)存商品怎么處理?
答: 這樣就可以了,庫(kù)存商品不用再繼續(xù)進(jìn)行處理
之前代理公司的賬 貸方應(yīng)是庫(kù)存商品做成這樣的 跨年了現(xiàn)在我直接貸紅字本年利潤(rùn);貸庫(kù)存商品可以嗎?還是要用以前年度損益調(diào)整 怎么做比較好?
以前的年度的庫(kù)存商品銷售了,忘記結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存了,怎么辦,19年結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品嗎?
去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,現(xiàn)在更正,紅沖那筆分錄,然后借:以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品對(duì)不對(duì)
老師,我這邊庫(kù)存商品以前多入了123163元,我這邊怎么調(diào)整呀?借:以前年度損益調(diào)整123163元 貸:庫(kù)存商品123163可以嗎


優(yōu)雅的柚子 追問
2024-04-08 12:33
郭老師 解答
2024-04-08 12:34
優(yōu)雅的柚子 追問
2024-04-08 12:42
郭老師 解答
2024-04-08 12:43