
老師你好,我們單位原來會計(jì)做的養(yǎng)老金,計(jì)提的時候是 借:管理費(fèi)用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費(fèi)用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
老板買茶葉收到的專票做借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款么?
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,老師,我們每個月房租水電,一般都是例如本月9月先計(jì)提,下個月例如10月才會有水電表計(jì)數(shù),才會付錢報銷,如果9月計(jì)提,借 管理費(fèi)用 1000 貸 其他應(yīng)付款屋頭【預(yù)提預(yù)算】-水電費(fèi)1000 但是到10月繳費(fèi)的時候只繳納了800,請問我多計(jì)提的200,怎么沖銷呢
答: 你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,

