25年做了24年進項稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出繳納的增值稅 問
你好,這個稅務(wù)局是要求你補交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎 答
老師,你好,零星支出500元一下收據(jù)入賬,是每天500還 問
是每次,從個人處購買商品或服務(wù) 答
老師,我們公司是貿(mào)易型的,有出口有內(nèi)銷,采購是同時 問
一、內(nèi)銷發(fā)票開具原則 需按實際供貨方分別開票(誰供貨,誰開票),確保貨、款、票一致。 二、無采購當月內(nèi)銷的處理 1. 庫存為前期合規(guī)采購 直接用庫存發(fā)貨并開具銷項發(fā)票,無需當月補開進項(前期已取得發(fā)票,正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本)。 2. 庫存為無票采購或需補正 禁止虛開發(fā)票:不得無合規(guī)進項直接開票,避免“無貨虛開”風險。 補正流程:協(xié)商供應(yīng)商補開前期采購發(fā)票(附物流、資金流憑證);無法補票的,庫存成本不得稅前扣除(匯算清繳調(diào)增),但銷項需按實際銷售如實開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發(fā)票流向一致,無合規(guī)進項的商品,不得虛構(gòu)開票或隱瞞收入,避免稅務(wù)風險。 答
外貿(mào)出口企業(yè),賬上有庫存200多萬元,應(yīng)收外國客戶20 問
你這個沒有報關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項目工作人員算工資,基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因為 問
你好yeah,是因為什么原因扣800 答

年末虧損轉(zhuǎn)入利潤分配借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤年末未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)到?歸0嗎?借:累計利潤 貸:利潤分配—未分配利潤
答: 同學(xué)你好,利潤分配一未分配利潤 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤為虧損。分錄是借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 還是借:本年利潤(紅字)貸:利潤分配-未分配利潤
答: 你好,就是第一個分錄 你第二個分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,年終結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤貸:利潤分配---未分配利潤?或是是借;利潤分配---未分配利潤,貸本年利潤嗎
答: 新年好 是的,是這樣做分錄的


努力努力再努力學(xué)習(xí) 追問
2025-06-18 17:49
家權(quán)老師 解答
2025-06-18 17:50
努力努力再努力學(xué)習(xí) 追問
2025-06-18 18:33
家權(quán)老師 解答
2025-06-18 20:30