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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-06-24 17:42

您好,分錄是正確的,下次剩余的抵扣時再做,借:應交稅費-減免稅款  貸:管理費用

A會計學堂-孫老師 追問

2018-06-24 20:48

但是最后費用結轉不對了

吳月柳 解答

2018-06-24 22:54

是不是因為管理費用貸方取不了數(shù)的原因,那你用借方紅字表示

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,以上分錄正確的
2018-04-04 13:53:22
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
是的,這個是可以全額抵減,借應交稅費-應交增值稅,借管理費用 負數(shù) 這個
2020-06-16 09:25:31
一、購買時 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、抵扣進項稅時 借:管理費用——辦公費 負數(shù) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 正數(shù)
2019-12-28 14:37:35
對的,可以抵扣 你做的分錄很對!
2018-11-27 18:50:55
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