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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-22 17:02

是不是免稅的同時(shí)還抵這9%

羅老師 解答

2018-06-25 09:10

實(shí)際的銷售額不用加上退稅額,退稅的原理是你退的你繳納的進(jìn)項(xiàng)稅。

A云淡風(fēng)輕 追問

2018-06-25 10:47

1.比如我們客戶是A注冊(cè)地是英國(guó)   報(bào)關(guān)單上的目的國(guó)是法國(guó)   這種屬于收匯國(guó)跟出口國(guó)不一致嗎  影響退稅嗎

羅老師 解答

2018-06-25 16:38

不影響退稅的,只要收匯的外匯是客戶A即可。

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是不是免稅的同時(shí)還抵這9%
2018-06-22 17:02:54
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-08-27 15:11:37
生產(chǎn)出口型企業(yè),當(dāng)期出口折合人民幣100 內(nèi)銷稅額30當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為15 適用征稅率17% 退稅率9% 則1.本期免抵退不得免征與抵扣稅額=100*(17%-9%)=8 當(dāng)期應(yīng)納稅額=30-15 8=23 免抵退稅額=100*9%=9 此時(shí)應(yīng)退稅額=0 免抵稅額=9-0=9 此時(shí)附加稅的計(jì)稅依據(jù)=9? 還是23 9=32?請(qǐng)告訴我下哪些做的是錯(cuò)的,十分感謝 二,假如留抵是1.8 免抵退是13 則當(dāng)期應(yīng)退稅額為1.8 則此時(shí)附加稅的計(jì)稅依據(jù)是11.2?三,那如果留抵是13 免抵退是1.8 則當(dāng)期應(yīng)退稅額為1.8 則此時(shí)附加稅的計(jì)稅依據(jù)是多少?希望老師能寫一下這三種的附加稅的計(jì)算過程,十分感謝
2017-07-18 16:12:33
交稅17% 出口是退稅率9% 征退差8% 是不是90*1% 就是那個(gè)實(shí)際一個(gè)產(chǎn)品賣出去的錢
2018-04-26 09:21:23
你好! 9%的差額叫“免抵退不得免征和抵扣稅額”,既然已經(jīng)做了免稅處理,就不是“免抵退”了,也就不存在“免抵退不得免征和抵扣稅額”矣!
2018-05-04 06:47:08
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