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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-05-12 19:36

您好,暫估分錄是 
借:庫存商品 
貸:應(yīng)付賬款-暫估

秋釀 追問

2025-05-12 19:38

因為當(dāng)時的會計好像賬做錯了,原材料多暫估了,都結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品里面了,我就想著這樣做一筆調(diào)整分錄

劉艷紅老師 解答

2025-05-12 19:38

調(diào)賬的是可以的,可以這樣做

秋釀 追問

2025-05-12 19:39

老師,因為要匯算清繳了,我這個要不要去改去年的12月份的報表呢

劉艷紅老師 解答

2025-05-12 19:40

你沒有多結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,但就這個分錄,并沒有影響損益

秋釀 追問

2025-05-12 19:46

怎么看有沒有多結(jié)轉(zhuǎn)呢,之前的會計暫估了400萬,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了200萬,其他都在發(fā)出商品里面了,原材料沒什么余額

劉艷紅老師 解答

2025-05-12 19:47

是暫估了400W的庫存商品,是吧

秋釀 追問

2025-05-12 19:47

實際收發(fā)票只能收80萬

秋釀 追問

2025-05-12 19:48

是暫估的原材料,都結(jié)轉(zhuǎn)到了庫存商品然后再到發(fā)出商品這樣

劉艷紅老師 解答

2025-05-12 19:54

那另外沒有收到的發(fā)票要調(diào)增交稅

秋釀 追問

2025-05-12 19:58

多暫估的沖掉也要交稅嗎

劉艷紅老師 解答

2025-05-12 20:00

對的,多暫估的要沖掉,調(diào)增交稅的

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相關(guān)問題討論
您好,暫估分錄是 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2025-05-12 19:36:07
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
語音回放已生成,點擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-04-04 14:45:13
借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2018-01-10 10:45:26
你好,是的
2017-06-12 09:28:51
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