
假如本季度只開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票(按季申報(bào)),增值稅稅申報(bào)表上的銷售收入可以填負(fù)數(shù)嗎?
答: 實(shí)際是這樣可以,但是不能在申報(bào)系統(tǒng)填報(bào)表,需要到大廳申報(bào)。
老師,上月我在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅(按開票金額申報(bào)了銷售額),次月收到代開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票1張,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),我錄入銷售額為負(fù)數(shù)嗎?還是有其他操作?
答: 您好,如果本月銷售收入小于銷項(xiàng)負(fù)數(shù)增值稅發(fā)票金額,那么在電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),錄入銷售額為負(fù)數(shù),沒有其他操作。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月增值 稅申報(bào)表中填寫了未開票收入,本月已開具發(fā)票,是否在增值稅申報(bào)表中未開票收入一欄填相應(yīng)的負(fù)數(shù)銷售額和稅額,以便沖銷
答: 你好,嗯嗯嗯嗯,是的呢

