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送心意

陽老師

職稱中級會計師

2018-06-14 14:02

你好,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅  貸:庫存現(xiàn)金等

迪恩 追問

2018-06-14 17:50

上月做了分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 貸 現(xiàn)金。減免稅金有余額,本月申報沒交稅留抵的話要把減免稅金結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

陽老師 解答

2018-06-14 18:24

你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,等有稅費的時候再抵減

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你好,借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金等
2018-06-14 14:02:53
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-12-15 15:26:45
你好,購入 借管理費用-辦公費 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅貸 管理費用
2019-07-12 09:35:31
你好,是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人購進(jìn)?
2019-09-04 11:02:50
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-10-13 15:43:14
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