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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-13 11:30

這相當(dāng)于是別人代發(fā)的工資

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-13 11:32

老師,借款一個(gè)股東20萬(wàn),怎么寫分錄??借:庫(kù)存現(xiàn)金    貸:其他應(yīng)付款

辜老師 解答

2018-06-13 11:32

可以這樣賬務(wù)處理

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-13 11:33

后面所有的費(fèi)用都是從借款當(dāng)中扣的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-06-13 11:34

因?yàn)檫€沒(méi)有基本戶,只能做庫(kù)存現(xiàn)金了,銀行存款不通哈

辜老師 解答

2018-06-13 11:35

沒(méi)有銀行賬戶,只能從現(xiàn)金里面支出

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對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好 按一種方法處理!
2020-06-03 12:22:27
前面的分錄是對(duì)的,實(shí)際發(fā)放的時(shí)候要做 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)收款--社保(個(gè)人) 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 你前面的分錄是企業(yè)先把個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保給交了,所以等實(shí)際發(fā)放工資時(shí),要把個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保部分給收回來(lái),這樣才能核銷其他應(yīng)收款--社保(個(gè)人)
2017-05-11 18:33:47
次月發(fā)工資的時(shí)候需要扣除你們單位個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,扣除這個(gè)社保之后再給他發(fā)工資,社保繳納和你們發(fā)工資,這個(gè)不沖突。
2021-08-16 19:08:09
你好,直接第一種就可以,借:應(yīng)付職工薪酬98w 貸:銀行存款98w,借:應(yīng)付職工薪酬2w 貸:銀行存款2w
2020-06-03 12:25:25
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