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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-01-10 16:03

您好!要看你年底做過什么分錄了。

務實的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2020-01-10 16:05

借:應付職工薪酬。貸:其他應付款

宋生老師 解答

2020-01-10 16:10

你好!你這個沒有二級科目嗎?這個只是工資部分是不是?

務實的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2020-01-10 16:12

借:應付職工薪酬—工資
貸:其他應付款—未付工資 

年底應付職工薪酬余額為零

宋生老師 解答

2020-01-10 16:23

您好!你發(fā)工資的時候,借其他應付款-未付工資 貸銀行存款 其他應付款-社保-個人部分等。
然后繳納社保,借管理費用-社保-公司部分 他應付款-社保-個人部分等。 貸銀行存款。

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對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好 按一種方法處理!
2020-06-03 12:22:27
前面的分錄是對的,實際發(fā)放的時候要做 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應收款--社保(個人) 銀行存款 應交稅費--應交個人所得稅 你前面的分錄是企業(yè)先把個人負擔的社保給交了,所以等實際發(fā)放工資時,要把個人負擔的社保部分給收回來,這樣才能核銷其他應收款--社保(個人)
2017-05-11 18:33:47
次月發(fā)工資的時候需要扣除你們單位個人負擔的社保,扣除這個社保之后再給他發(fā)工資,社保繳納和你們發(fā)工資,這個不沖突。
2021-08-16 19:08:09
你好,直接第一種就可以,借:應付職工薪酬98w 貸:銀行存款98w,借:應付職工薪酬2w 貸:銀行存款2w
2020-06-03 12:25:25
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