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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-12 15:59

您好!這個(gè)不需要計(jì)提啊。第一個(gè)就是借管理費(fèi)用貸銀行存款。

悠悠我心--楊 追問

2018-06-12 16:03

那我增值稅附加稅計(jì)提時(shí),是不是也要在未交增值稅里減掉480,再計(jì)提附加稅

宋生老師 解答

2018-06-12 16:04

你好!是的。按實(shí)際繳納的計(jì)提。

悠悠我心--楊 追問

2018-06-12 16:08

未交增值稅減掉的480分錄是怎么做的

宋生老師 解答

2018-06-12 16:09

你好!就是你做的那個(gè)分錄借減免稅款480貸管理費(fèi)用480

悠悠我心--楊 追問

2018-06-12 17:04

購(gòu)買時(shí):借:管理費(fèi)480貸:現(xiàn)金480 
抵減時(shí):借:應(yīng)交稅—增值稅—抵減稅款 480貸:管理費(fèi)用480 
那最終抵減稅款科目是有余額的,怎么處理

宋生老師 解答

2018-06-12 17:06

您好!是的。這個(gè)不用處理。

悠悠我心--楊 追問

2018-06-12 17:11

不用處理,期末一直有余額?。?/p>

宋生老師 解答

2018-06-12 17:11

你好!是的。但是會(huì)計(jì)上沒有要求處理啊

悠悠我心--楊 追問

2018-06-12 17:48

年末也不用處理嗎

宋生老師 解答

2018-06-13 08:33

你好!是的。年末也不用處理。

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相關(guān)問題討論
您好!這個(gè)不需要計(jì)提啊。第一個(gè)就是借管理費(fèi)用貸銀行存款。
2018-06-12 15:59:24
你好,這樣做是正確的。
2018-12-11 10:54:23
是的,分錄是這樣做的
2019-01-30 15:14:28
分錄沒有問題的。你看下你損益結(jié)轉(zhuǎn)有沒問題
2019-01-03 18:33:39
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸 管理費(fèi)用
2019-09-24 10:39:43
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