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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-06-11 12:21

你好
你這個工資表根本 就是不平,沒辦法做!
1、代扣社保與公司承擔(dān)的是一樣的?
2、個稅怎么算出29.22?
3、實發(fā)工資是怎么計算出來的?

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-11 12:23

是呀,是一人一半的意思
老板就讓個人和單位一人承擔(dān)一半

老江老師 解答

2018-06-11 12:25

哦,后二個問題呢?實發(fā)工資怎么算的?

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-11 12:27

5000-379-147=4474    4474個稅29.22

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-11 12:28

4474-29.22=4444.78

老江老師 解答

2018-06-11 12:30

借 管理費用等  5000
   貸 應(yīng)付職工薪酬   5000
借 應(yīng)付職工薪酬   5000
  貸 其他應(yīng)付款-代扣社保醫(yī)保 526
       應(yīng)交稅費-個人所得稅   29.22
       銀行存款   4444.78
計提社保
借 管理費用-社保  526
  貸 應(yīng)付職工薪酬-社保  526
交社保
借  應(yīng)付職工薪酬-社保  526
     其他應(yīng)付款-代扣社保醫(yī)保 526
   貸 銀行存款  1052

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-11 12:33

以前的會計沒有把社醫(yī)保個人這塊入賬

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-11 12:34

金稅三期的個稅系統(tǒng)里面也沒有報
 我是打算這次5月份工資中計提,然后報到個稅系統(tǒng)里

老江老師 解答

2018-06-11 12:34

這塊不入賬,銀行扣款后,他的分錄是怎么做的呢

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-11 12:37

就直接寫借管理費用-社醫(yī)保,貸:銀行存款

老江老師 解答

2018-06-11 12:50

哦,有點問題的,一人一半的,個人那部分沒算

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-11 14:35

你看就這樣的工資表,我如何做會計分錄
問題是現(xiàn)在單位沒有啥錢,社醫(yī)保都是好幾個月交一次的,而且以前會計沒有做過分錄,我現(xiàn)在一下也區(qū)分不了單位要承擔(dān)多少
這個月就是這個工資表還沒有做憑證,財務(wù)報表還沒有出來,報稅。

老江老師 解答

2018-06-11 15:55

分錄也是一樣的!
計提是計提,支付歸支付!
搞不清前面的,可以測算一下(比例是固定的)。。。。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2020-07-02 11:40:34
借管理費用…工資 貸應(yīng)付職工薪酬
2020-06-05 10:53:28
你好,做之前工資的相反分錄沖銷就是了
2020-04-14 14:02:40
你好,扣下的工資又不用單獨做分錄的,你實際發(fā)工資時按照發(fā)的金額做賬就好了
2020-04-07 11:03:28
你好, 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存商品
2019-11-17 07:47:08
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