
老師,在申報5月份增值稅是顯示今年3月的進項失控,要求做進項轉出,那轉出到繳納稅款怎么做會計分錄呢
答: 借:庫存商品(或原材料) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
老師,報5月增值稅進項失控,要做進項稅額轉出那怎么做分錄
答: 借:管理費用等 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
咨詢一個會計分錄。我公司做帳是小企業(yè)會計準則,這個月被稅局查出2017年6月份的進項發(fā)票失控了,要求本月進項轉出?,F(xiàn)已經(jīng)進項轉出并繳納了附加稅及罰款。這筆會計分錄怎么做呢,謝謝!
答: 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 ——附加稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
老師,我們2017年的進項票被查出失控發(fā)票,做了進項稅轉出,報表修改的是今年8月份的報表,只補交了進項稅轉出的那部分增值稅和附加稅,請問一下怎么做賬?分錄怎么寫?
稅務查出18年有失控票,要求進項轉出,于是2月初做了進項轉出,但2月申報1月增值稅的時候卻彈出有留底數(shù),導致申報的時候成了多繳稅,這個需要做會計分錄嗎?
老師,6月份稅局要求“轉出進項稅額944.44元”,并在6月申報增值稅的時候,申報表中的“進項稅額表”里直接顯示轉出944.44元,分錄怎么寫?
2017年11月有發(fā)票查到是失控票,要求在2017年匯算把成本踢出來,2019年1月作進項轉出補繳增值稅,那么分錄應該怎么做呢?


隨遇而安 追問
2018-06-06 22:14
江老師 解答
2018-06-06 22:17
隨遇而安 追問
2018-06-06 22:20
江老師 解答
2018-06-07 09:32