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送心意

陽(yáng)老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-06 16:03

你好,你購(gòu)入時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅  貸:庫(kù)存現(xiàn)金

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-06-06 16:03

是的

陽(yáng)老師 解答

2018-06-06 16:05

你好,你到時(shí)候直接抵減就可以了

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-06-06 16:06

2018年1月份繳納了服務(wù)費(fèi)280元,然后在繳納2017年4季度增值稅的時(shí)候,我把這280抵扣了。
但是。抵扣這里我沒(méi)有做賬。
現(xiàn)在該怎么辦

陽(yáng)老師 解答

2018-06-06 16:06

你好,你增值稅報(bào)表填寫抵扣沒(méi)有

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-06-06 16:07

增值稅報(bào)表填寫了的。但是帳沒(méi)做

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-06-06 16:13

如果我補(bǔ)分錄在5月份。我借應(yīng)交稅費(fèi),貸什么。是管理費(fèi)用 ,還是以前年度調(diào)整損益

陽(yáng)老師 解答

2018-06-06 16:13

你好,你4季度的增值稅是18年1月份進(jìn)行繳納的,按這個(gè)正常做就可以了

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-06-06 16:24

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 是這個(gè)明細(xì)嗎?

陽(yáng)老師 解答

2018-06-06 16:43

你好,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒(méi)有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
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