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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-06-05 13:45

您的分錄錯誤,正確分錄如下: 
1、支付款項時: 
借:管理費用 
貸:銀行存款 
2、全額抵扣時: 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 
貸:管理費用

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2018-06-05 13:45:05
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(減免稅額) 做這個分錄
2018-03-21 13:42:38
參考下這個分錄金稅盤服務(wù)費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
你好,你這個是做的小規(guī)模納稅人購進(jìn)稅控設(shè)備維護(hù)費的分錄?
2020-01-13 11:09:28
借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-05-15 10:13:09
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