
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒有開具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
答: 同學(xué)你好 沒開發(fā)票是物品收入也得交的 這個(gè)少不了
她這樣確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的話··那如果這個(gè)月增值稅申報(bào)還要申報(bào)收入和交銷項(xiàng)稅嗎?但是發(fā)票還沒收回,分錄就已經(jīng)確認(rèn)收入了
答: 需要申報(bào)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
物業(yè)費(fèi)確認(rèn)收入和增值稅申報(bào)不符,但銷項(xiàng)稅相符可以申報(bào)嗎?
答: 你好,你是一次收了好幾個(gè)月的,一次交納了增值稅,按月做的收入可以。

