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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-01-11 14:58

借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
借利潤分配未分配利潤  貸以前年度損益調(diào)整

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你好 借:原材料等科目 ,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費—未交增值稅 借;應(yīng)交稅費—未交增值稅 , 貸;銀行存款
2020-07-01 09:11:59
借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-09-12 16:57:30
你好 要看你之前是怎么做分錄的 如果是做的進項稅 你做 借銀行存款貸進項稅
2020-05-07 15:02:29
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-05-07 14:36:28
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2025-01-11 14:58:12
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