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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-01-04 19:03

您好,您具體是要怎么調(diào)整呢?

聰慧的電腦 追問

2025-01-04 19:14

不是少計提了20元,相當(dāng)于要補提,但這不是該屬期的賬,不知道放在哪個科目合適

東老師 解答

2025-01-04 19:15

n你這個補提的跨年了嗎?

聰慧的電腦 追問

2025-01-04 19:23

老師目前還沒有跨年?

東老師 解答

2025-01-04 19:33

沒有跨年就可以直接調(diào)整

聰慧的電腦 追問

2025-01-04 19:35

怎樣調(diào)進什么科目

東老師 解答

2025-01-04 19:40

借主營業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付職工薪酬

聰慧的電腦 追問

2025-01-04 19:53

這個沖的是應(yīng)收賬款對方代發(fā)的工資,成本不能和收入一樣啊,分錄是這樣的,借應(yīng)收賬款100,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費
后面發(fā)放--借:應(yīng)付職工薪酬100貸:應(yīng)收賬款100,然后借:主營業(yè)務(wù)成本80貸:應(yīng)付職工薪酬80

東老師 解答

2025-01-04 19:54

你不是說成本少計提了嗎

聰慧的電腦 追問

2025-01-04 20:02

我沒有說成本少提了,這樣的分錄應(yīng)付職工薪酬借方多20元,怎樣調(diào)整

東老師 解答

2025-01-04 20:03

那就借主營業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付職工薪酬

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你好,成本多記了,本月按原分錄做負數(shù)沖減就可以。 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)差額
2018-08-15 14:10:05
第一個分錄,應(yīng)該是房租,第二個分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
你好,是需要做調(diào)整分錄的意思?
2016-10-24 15:31:58
你好, 對的。
2020-01-04 15:13:57
你好,你們單位主營是什么的?這個就是你單位的成本,如果有服務(wù)行業(yè)的服務(wù)人員的工資屬于成本。
2021-08-19 08:49:58
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