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納稅更正申報(bào)完發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么做

來源: 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2022/11/14 1404人查看
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納稅更正申報(bào)完發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么做


納稅更正申報(bào)完發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,我們需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理:

一、如果是在申報(bào)前發(fā)現(xiàn)填寫錯(cuò)誤,那么是可以直接在申報(bào)軟件里面點(diǎn)擊編輯直接進(jìn)行修改的。

二、倘若是申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的話那么我們一般分為兩種情況處理。

1、申報(bào)而沒有涉及繳費(fèi)問題:

如果是在征期內(nèi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并且當(dāng)月征期沒有增值稅應(yīng)納稅額,應(yīng)納稅額為零或是有應(yīng)納稅額但還未進(jìn)行扣除的話,那么我們可以直接在申報(bào)網(wǎng)站中點(diǎn)擊作廢,作廢之后再重新進(jìn)行申報(bào)。

2、申報(bào)且涉及繳納問題:

如果是在征期內(nèi)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤并且當(dāng)月征期有應(yīng)納稅額而且已經(jīng)扣稅,但出現(xiàn)這種情況時(shí)則會(huì)麻煩一點(diǎn),需要聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行處理。

三、如若是過了征期后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需要聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)到大廳處理。

補(bǔ)充:由于印花稅進(jìn)行更正申報(bào)產(chǎn)生的滯納金如何計(jì)算?

從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。

例如2018年10月24日是繳納增值稅納稅的最后一天,A企業(yè)于2018年10月28日才繳納稅款100元,那應(yīng)繳納多少滯納金?

分析:滯納天數(shù)為4天(25-28),滯納金應(yīng)繳納:100*4*0.0005=0.2元。

政策依據(jù):《稅收征管法》第三十二條規(guī)定,“納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定期限解繳稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)除責(zé)令限期繳納外,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金”。

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