結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄怎么做

“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減”專(zhuān)欄,記錄一般納稅人按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定因扣減銷(xiāo)售額而減少的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。銷(xiāo)項(xiàng)稅額本身在會(huì)計(jì)和稅法上都沒(méi)有要求進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果企業(yè)想要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的,可以按以下分錄來(lái)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
什么是進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅 問(wèn)
進(jìn)項(xiàng)稅指納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或者接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅。 銷(xiāo)項(xiàng)稅指納稅人銷(xiāo)售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),按照銷(xiāo)售額和適用稅率計(jì)算并向購(gòu)買(mǎi)方收取的增值稅。 答
待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是什么意思 問(wèn)
待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額就是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)的,應(yīng)將相關(guān)銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,待實(shí)際發(fā)生納稅義務(wù)的時(shí)候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)科目核算。 答
銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)算公式 問(wèn)
銷(xiāo)項(xiàng)稅額是指增值稅納稅人銷(xiāo)售貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),按照銷(xiāo)售額和適用稅率計(jì)算并向購(gòu)買(mǎi)方收取的增值稅稅額。比如一臺(tái)手機(jī)售價(jià)3000元不含稅,稅率13%,則銷(xiāo)項(xiàng)稅額為3000*13%=390元。 答
進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)稅額的區(qū)別 問(wèn)
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的區(qū)別主要在于納稅的主體,進(jìn)項(xiàng)稅額是由別的公司開(kāi)具給本公司的,是本公司支出的部分,對(duì)方的銷(xiāo)項(xiàng)稅額就是本公司的進(jìn)項(xiàng)稅額,而本公司的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是本公司開(kāi)具給其他公司的,是本公司的收入部分對(duì)應(yīng)的稅額, 答
銷(xiāo)項(xiàng)稅額如何抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 問(wèn)
一般納稅人單位的增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額。通過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證來(lái)抵扣增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 如果是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 答

進(jìn)項(xiàng)稅額是8000,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是7000怎么做會(huì)計(jì)分錄,計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末不用處理
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額每月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 進(jìn)項(xiàng)一直大于銷(xiāo)項(xiàng) 如果結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 您好 進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額每月不要結(jié)轉(zhuǎn) 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底進(jìn)項(xiàng)稅額400 ,銷(xiāo)項(xiàng)稅額100,如何結(jié)轉(zhuǎn)稅金,會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借 銷(xiāo)項(xiàng) 100 轉(zhuǎn)出款交增值稅300,貸進(jìn)項(xiàng)? 400 借未交增值稅? 300 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅 300
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