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銷項(xiàng)稅額如何抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

來源: 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2021/07/02 15875人查看
精選回答

銷項(xiàng)稅額如何抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

一般納稅人單位的增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額。通過進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證來抵扣增值稅的銷項(xiàng)稅額。

如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理是,

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

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貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。

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