專用發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤怎么辦

《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)〔2007〕18號(hào))第一條規(guī)定,增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開(kāi)票有誤等情況的,需要開(kāi)具紅字專用發(fā)票。如果是普通發(fā)票,對(duì)于跨月后發(fā)現(xiàn)上述情形的,也可以開(kāi)具紅字發(fā)票處理。
發(fā)票認(rèn)證的具體操作流程怎么做 問(wèn)
1、打開(kāi)增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)的主頁(yè),在發(fā)票勾選那里選擇條件查詢出未認(rèn)證的發(fā)票。 2、下一步可以開(kāi)始勾選發(fā)票,通過(guò)這個(gè)操作來(lái)確定需要認(rèn)證的發(fā)票。 3、這個(gè)時(shí)候來(lái)到確認(rèn)勾選的窗口,直接點(diǎn)擊已勾選未確認(rèn)按鈕并進(jìn)行確定。 答
發(fā)票認(rèn)證是什么意思 問(wèn)
發(fā)票認(rèn)證是指本企業(yè)購(gòu)進(jìn),用于在生產(chǎn)或在銷售的商品及原材料收到的增值稅專用發(fā)票,需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的需要進(jìn)行認(rèn)證。企業(yè)可以通過(guò)掃描或鍵盤(pán)錄入的方法將增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)的主要信息上傳經(jīng)過(guò)比對(duì)后認(rèn)證,也可以在增值稅勾選確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行勾選確認(rèn)。 答
增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣流程 問(wèn)
1、連接稅盤(pán),打開(kāi)發(fā)票確認(rèn)平臺(tái),輸入密碼(進(jìn)入,選擇發(fā)票勾選這里,后面輸入月份,點(diǎn)擊查詢按鍵,這樣沒(méi)有認(rèn)證過(guò)的發(fā)票都會(huì)出現(xiàn)。 2、對(duì)照自己手上的發(fā)票,點(diǎn)前面的框框就可以勾選,勾選完之后,點(diǎn)擊保存,在保存成功的提示框,點(diǎn)擊確定即可。 3、此時(shí)返回首頁(yè),點(diǎn)擊確認(rèn)勾選模塊,選擇“已勾選未確認(rèn)”,在點(diǎn)擊查詢。 答
增值稅專用發(fā)票認(rèn)證期限 問(wèn)
增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對(duì)、申報(bào)抵扣的期限。根據(jù)這個(gè)描述可知,目前已經(jīng)沒(méi)有認(rèn)證期限的限制。 答
發(fā)票認(rèn)證時(shí)間最晚在每月幾號(hào) 問(wèn)
如果是正常申報(bào),沒(méi)有延期的情況下,發(fā)票認(rèn)證時(shí)間最晚在每月15號(hào)(是通過(guò)增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)勾選認(rèn)證的方式)申報(bào)截止期限之前。如果遇到申報(bào)期延期,認(rèn)證最晚時(shí)間也會(huì)同步一起順延的。 答

受票方已將專票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤怎么辦?
答: 你好,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表,然后給銷售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
發(fā)票認(rèn)證過(guò)了,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)票有誤,怎么辦,是專票
答: 您好,您這邊開(kāi)具紅字信息專用表,再由銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已認(rèn)證的專票,開(kāi)給我們的專票發(fā)現(xiàn)公司名稱有誤,但是認(rèn)證了怎么辦
答: 發(fā)票有誤對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
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