賬實(shí)核對(duì)的內(nèi)容和賬實(shí)不符時(shí)如何處理

企業(yè)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)的時(shí)候,如果賬實(shí)不符,一般需要先對(duì)已經(jīng)記錄的賬目進(jìn)行核對(duì),先確認(rèn)已經(jīng)記入的部分是否正確無誤,如果已經(jīng)記錄的部分確認(rèn)是正確的,再來確認(rèn)實(shí)際的收發(fā)是不是記錄正確,如果不正確就對(duì)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。這兩項(xiàng)都已經(jīng)完成,則將差異計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支科目。

請(qǐng)問公司開票內(nèi)容與實(shí)際不符要如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 你好,需要作廢發(fā)票,然后按實(shí)際內(nèi)容開具發(fā)票 這個(gè)是銷售收入發(fā)票?
由于客戶要求,發(fā)票內(nèi)容名稱與實(shí)際不符合,如何處理?
答: 不行的,要和實(shí)際相符,不然你也沒發(fā)出庫做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
盤點(diǎn)賬面庫存和實(shí)際庫存數(shù)不符,該如何處理?
答: 你好,是盤盈還是盤虧了??
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