餐飲企業(yè)增值稅怎么申報(bào)

疫情期間餐飲企業(yè)增值稅申報(bào),
打開申報(bào)表中的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售額情況明細(xì)),根據(jù)業(yè)務(wù)的不同填報(bào)“四、免稅”對(duì)應(yīng)欄次。
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈(zèng)稅收政策的公告》(2020年第9號(hào))中的第三條規(guī)定免征增值稅,應(yīng)將銷售額填入第18欄次“四、免稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)”。
打開《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人適用)可以看到主表的第8欄次“免稅銷售額”會(huì)顯示《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售額情況明細(xì))中的免稅合計(jì)數(shù)字。
打開《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,點(diǎn)擊第8欄次的下拉選擇免稅性質(zhì)代碼及名稱。
選擇好正確的免稅性質(zhì)代碼及名稱,并填入相關(guān)的免稅收入數(shù)據(jù),注意其中“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”和“免稅額”欄次不用填寫。
增值稅百分之十三怎么計(jì)算 問
增值稅百分之十三計(jì)算: 銷項(xiàng)稅額=銷售額*13%。 銷項(xiàng)稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價(jià)=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率), 稅額=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率)× 稅率。 答
計(jì)提并繳納增值稅及附加稅的完整會(huì)計(jì)分錄 問
1、增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅、 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:銀行存款。 答
增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問
1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 答
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)什么意思 問
增值稅未申報(bào)或未比對(duì):這句話應(yīng)該是清卡的時(shí)候提示的,一般是增值稅沒有申報(bào),或者數(shù)據(jù)比對(duì)沒有通過才提示,或者沒有抄稅就先申報(bào),然后清卡。 如果未申報(bào)的話,應(yīng)該先申報(bào)然后清卡,如果是比對(duì)不通過的話,要去稅務(wù)大廳柜面清卡,如果是沒有抄稅就申報(bào)的話,要作廢申報(bào),然后抄稅,報(bào)稅再清卡。 答
經(jīng)營(yíng)租賃增值稅稅率是多少 問
根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定其經(jīng)營(yíng)租賃分為不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃和有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃,如果企業(yè)是一般納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的增值稅稅率為9%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃增值稅稅率是13%。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的增值稅征收率為5%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃增值稅征收率是3%。 答

餐飲企業(yè)增值稅附加稅申報(bào)表怎么填寫
答: 您好,小規(guī)模4月1號(hào)起免增值稅了的 你們需要交增值稅嗎? 如果不交0申報(bào)
老師小微餐飲企業(yè)。增值稅免稅。那附加稅怎么申報(bào)
答: 你好,附加稅也都是免的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月餐飲行業(yè)免增值稅,增值 稅納稅申報(bào)怎么填寫呢
答: 你好 沒有出來(lái)具體的說明,個(gè)人理解 是正確填寫稅金,把免的增值稅填寫在減免稅額那欄
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