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年末未付款未到票的費用如何做賬

來源: 會計學(xué)堂實務(wù) 2021/01/06 1468人查看
精選回答

年末未付款未到票的費用如何做賬

企業(yè)年末未付款未到票的費用,如果是舊準(zhǔn)則的時候,可以先做如下分錄。

借:成本費用科目(根據(jù)受益對象確認(rèn)),

貸:其他應(yīng)付款。

2、等企業(yè)收到發(fā)票,實際支付的時候,其相關(guān)分錄如下:

借:其他應(yīng)付款,

貸:銀行存款。

根據(jù)新會計準(zhǔn)則的資產(chǎn)負(fù)債表觀的要求,當(dāng)實際發(fā)生上述費用時,可一次生計人相關(guān)成本及損益,不再進行預(yù)提。

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