收到發(fā)票要寫費用報銷單進行做賬嗎

收到發(fā)票是否要寫費用報銷單進行做賬,區(qū)分情況。
如果先借款,然后收到發(fā)票報銷沖減借款,需要寫報銷單入賬,
借:管理費用,
借:銷售費用等,
貸:其他應(yīng)收款-借款人,
如果先收到發(fā)票,后支付款項,不需要填寫報銷單,可以發(fā)票上簽名直接做賬務(wù)處理,
借:管理費用,
借:銷售費用等,
貸:其他應(yīng)收款-往來單位。
費用報銷單如何填寫 問
1、報銷部門:根據(jù)實際報銷的部分填。 2、日期:按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。 3、單據(jù)及附件頁數(shù):根據(jù)報銷的大家張數(shù)填。 4、報銷項目:根據(jù)項目填寫。 5、摘要:發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。 6、金額:發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)。 7、科目:可以不填。 答
差旅費報銷單屬于什么憑證 問
職工出差回來報銷需要填寫差旅費報銷單,差旅費報銷單屬于單位內(nèi)部自制的原始憑證,上面有出差日期、地點、時間、金額等欄次。車費和住宿費根據(jù)后附的車票和住宿的發(fā)票填寫金額,出差補助金額根據(jù)單位自定的每天標(biāo)準(zhǔn)乘以出差天數(shù)填寫,出差補助金額不用發(fā)票,根據(jù)差旅費報銷單上面的金額即可稅前扣除。 答
餐費的費用報銷單摘要如何填寫 問
如果是員工聚餐,集體搞活動,那餐費就可以寫員工活動。 如果是企業(yè)用于招待企業(yè)之外的人員,用于公司的業(yè)務(wù)往來,這個摘要寫招待費用。 如果此餐費是用于員工培訓(xùn)進行的用餐活動,那就要和企業(yè)培訓(xùn)一起做培訓(xùn)用途使用,摘要就可以寫培訓(xùn)費。 總之,餐費的摘要看用途應(yīng)該區(qū)別對待。 答
費用報銷時不僅要發(fā)票還要付款截圖嗎 問
費用報銷時是不是需要付款截圖和發(fā)票一起,這個要看公司的規(guī)定,稅法和會計上并沒有明確規(guī)定,如果有發(fā)票和付款截圖進行相互佐證,則可以更大程度的保證交易事項的真實性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 答
費用報銷的發(fā)票有哪些 問
費用報銷的發(fā)票根據(jù)實際業(yè)務(wù)的不同分為很多種類,比如差旅費就包括火車票、飛機票、長途汽車票、訂票費發(fā)票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票、打車票、地鐵票、租車費等,比如業(yè)務(wù)招待費,就包括餐飲業(yè)發(fā)票、住宿費發(fā)票、打車票、禮品發(fā)票、食品費等,另外還有辦公費發(fā)票,包括購買的辦公設(shè)備、辦公用品、租賃費等。 答
- 免費提問
- 極速解答
- 緊急催問

