增值稅申報表中的起初未繳稅額本年累計(jì)數(shù)是什么意思

第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫?!氨灸昀塾?jì)”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫。
增值稅申報流程是什么 問
申報增值稅具體的流程為: 1、首先登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入電子稅務(wù)局之后,點(diǎn)擊申報繳納。 2、進(jìn)入繳納申報界面后,點(diǎn)擊增值稅適用于本企業(yè)類型的申報表,填寫申報表。 答
無票收入增值稅申報表怎么填 問
一般納稅人的無票收入,在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票收入相應(yīng)欄次填寫銷售額,銷項(xiàng)稅額信息進(jìn)行申報。 一般納稅人的無票收入的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)收賬款等科目, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 答
增值稅申報表怎么填寫 問
增值稅申報表填寫內(nèi)容比較多,大概順序是根據(jù)增值稅開票系統(tǒng)發(fā)票開具匯總表、未開票收入等填寫附表二,根據(jù)增值稅綜合服務(wù)平臺勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額、以及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等填寫附表二,有減免稅的填寫減免稅明細(xì)表、附表四,有扣除項(xiàng)目的填寫附表三,然后數(shù)據(jù)自動帶入主表申報。 答
小規(guī)模納稅人增值稅申報表怎么填 問
小規(guī)模納稅人增值稅申報表需要根據(jù)企業(yè)登記類型(是有限公司還是個體工商戶),季度收入金額,開具發(fā)票情況分析計(jì)算填寫的。比如有限公司,季度收入低于30萬,沒有開具增值稅專用發(fā)票,就把季度不含稅收入金額填寫在增值稅申報表的小微企業(yè)免稅銷售額欄次。 答
一般納稅人增值稅申報流程是什么 問
一般納稅人增值稅申報流程是:抄稅(上報匯總),填寫申報表,申報,扣繳稅款,清卡(反寫)。 答

增值稅申報表中的起初未繳稅額本年累計(jì)數(shù)是啥意思
答: 第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫。“本年累計(jì)”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫。
增值稅申報表中的起初未繳稅額本年累計(jì)數(shù)是啥意思 177125
答: 第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫。“本年累計(jì)”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫。
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問增值稅申報表中本年累計(jì)中這個數(shù)是什么意思啊?
答: 累計(jì)未交的稅金 這個申報表應(yīng)當(dāng)是有問題 的
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