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隔月紅沖的材料發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表

來源: 會計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2020/10/13 1106人查看
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隔月紅沖的材料發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表


企業(yè)對于隔月紅沖的材料發(fā)票在本期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)填寫在《附列資料二》第20欄""紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額""的""稅額""欄。

因?yàn)槿〉脤S冒l(fā)票后,發(fā)生質(zhì)量問題購買方將材料退回的情形,已經(jīng)開具的專用發(fā)票需要紅沖,那么購貨方對于增值稅紅字專用發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,其分錄如下:

借:原材料(紅字金額),

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字金額),

貸:其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款/銀行存款(紅字金額)。

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