隔月紅沖的材料發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表

企業(yè)對于隔月紅沖的材料發(fā)票在本期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)填寫在《附列資料二》第20欄""紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額""的""稅額""欄。
因?yàn)槿〉脤S冒l(fā)票后,發(fā)生質(zhì)量問題購買方將材料退回的情形,已經(jīng)開具的專用發(fā)票需要紅沖,那么購貨方對于增值稅紅字專用發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,其分錄如下:
借:原材料(紅字金額),
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字金額),
貸:其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款/銀行存款(紅字金額)。
增值稅申報(bào)流程是什么 問
申報(bào)增值稅具體的流程為: 1、首先登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入電子稅務(wù)局之后,點(diǎn)擊申報(bào)繳納。 2、進(jìn)入繳納申報(bào)界面后,點(diǎn)擊增值稅適用于本企業(yè)類型的申報(bào)表,填寫申報(bào)表。 答
無票收入增值稅申報(bào)表怎么填 問
一般納稅人的無票收入,在增值稅申報(bào)表附表一的未開具發(fā)票收入相應(yīng)欄次填寫銷售額,銷項(xiàng)稅額信息進(jìn)行申報(bào)。 一般納稅人的無票收入的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)收賬款等科目, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 答
增值稅申報(bào)表怎么填寫 問
增值稅申報(bào)表填寫內(nèi)容比較多,大概順序是根據(jù)增值稅開票系統(tǒng)發(fā)票開具匯總表、未開票收入等填寫附表二,根據(jù)增值稅綜合服務(wù)平臺勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額、以及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等填寫附表二,有減免稅的填寫減免稅明細(xì)表、附表四,有扣除項(xiàng)目的填寫附表三,然后數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入主表申報(bào)。 答
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填 問
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表需要根據(jù)企業(yè)登記類型(是有限公司還是個(gè)體工商戶),季度收入金額,開具發(fā)票情況分析計(jì)算填寫的。比如有限公司,季度收入低于30萬,沒有開具增值稅專用發(fā)票,就把季度不含稅收入金額填寫在增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額欄次。 答
一般納稅人增值稅申報(bào)流程是什么 問
一般納稅人增值稅申報(bào)流程是:抄稅(上報(bào)匯總),填寫申報(bào)表,申報(bào),扣繳稅款,清卡(反寫)。 答

隔月紅沖的代開發(fā)票怎么填增值稅申報(bào)表,是小規(guī)模
答: 您好,那應(yīng)該是以負(fù)數(shù)的形式填在原來正數(shù)申報(bào)的對應(yīng)的位置
隔月紅沖發(fā)票,增值稅怎么申報(bào)
答: 你好!沖減當(dāng)月的銷項(xiàng)稅就可以的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)月有一張沖紅發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表怎么填
答: 你好,在收入里面減掉紅沖的金額。
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