月末增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)月底都不需要結(jié)轉(zhuǎn),根據(jù)財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》,月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,
借:“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,
貸:“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;
對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,
借:“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,
貸:“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
增值稅百分之十三怎么計(jì)算 問
增值稅百分之十三計(jì)算: 銷項(xiàng)稅額=銷售額*13%。 銷項(xiàng)稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價(jià)=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率), 稅額=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率)× 稅率。 答
計(jì)提并繳納增值稅及附加稅的完整會(huì)計(jì)分錄 問
1、增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅、 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:銀行存款。 答
增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問
1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 答
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)什么意思 問
增值稅未申報(bào)或未比對(duì):這句話應(yīng)該是清卡的時(shí)候提示的,一般是增值稅沒有申報(bào),或者數(shù)據(jù)比對(duì)沒有通過才提示,或者沒有抄稅就先申報(bào),然后清卡。 如果未申報(bào)的話,應(yīng)該先申報(bào)然后清卡,如果是比對(duì)不通過的話,要去稅務(wù)大廳柜面清卡,如果是沒有抄稅就申報(bào)的話,要作廢申報(bào),然后抄稅,報(bào)稅再清卡。 答
經(jīng)營(yíng)租賃增值稅稅率是多少 問
根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定其經(jīng)營(yíng)租賃分為不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃和有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃,如果企業(yè)是一般納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的增值稅稅率為9%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃增值稅稅率是13%。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的增值稅征收率為5%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃增值稅征收率是3%。 答

請(qǐng)問月末增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好,需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理?
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、應(yīng)交增值稅嗎
答: 您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)三級(jí)科目的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有幾個(gè)關(guān)于月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的問題不太清楚,如果需要結(jié)轉(zhuǎn),能幫我講解下會(huì)計(jì)分錄怎么做嗎? ①一般納稅人本月只有銷項(xiàng)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,也沒有留抵稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? ②一般納稅人本月只有銷項(xiàng)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,但是有留抵稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? ③一般納稅人本月只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? ④一般納稅人本月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交稅,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? ⑤一般納稅人本月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都有,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要交增值稅,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀?
答: 1、需要繳納增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn) 2、如果銷項(xiàng)稅大于留底進(jìn)項(xiàng)稅,要結(jié)轉(zhuǎn),小于不用結(jié)轉(zhuǎn) 3、不用結(jié)轉(zhuǎn) 4、不用結(jié)轉(zhuǎn) 5、要結(jié)轉(zhuǎn)的
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