已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票怎么沖紅

已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票紅沖的操作:購買方在增值稅開票系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票(或負數(shù)發(fā)票)申請審批表,提交給稅局審批,稅局審批通過之后,銷售方根據(jù)通知單上面記載的號碼在系統(tǒng)錄入開具負數(shù)發(fā)票。
怎么在電子稅務(wù)局查詢認證的進項發(fā)票明細 問
不在電子稅務(wù)局查詢認證的進項發(fā)票明細,在增值稅綜合服務(wù)平臺查詢。 進入《增值稅發(fā)票選擇確認平臺》,抵扣勾選-抵扣勾選統(tǒng)計,統(tǒng)計查詢,然后可以看歷史屬期,選擇屬期,可以查看明細。 答
進項發(fā)票勾選認證操作流程是什么 問
1、首先打開稅務(wù)局網(wǎng)上發(fā)票勾選網(wǎng)址,以廣東稅務(wù)為例,輸入稅控盤密碼進行登錄。 2、登錄進系統(tǒng)后會看到系統(tǒng)里面很多菜單,點一下確認勾選菜單。 3、點勾選確認之后就會出現(xiàn)未認證發(fā)票可以選擇確認。 4、勾選上需要認證的發(fā)票點確認。 5、出現(xiàn)提示信息你勾選的匯總確認。勾選確認之后需要提交就可以了。 答
沒有進項發(fā)票可以開銷項發(fā)票嗎 問
沒有進項發(fā)票,當然也可以開具銷項發(fā)票,只要是公司真實發(fā)生的業(yè)務(wù),只是無法抵扣進項稅額,需要按實際稅率開具的銷售稅額全額申報繳納增值稅。 銷售貨物或有應(yīng)稅項的稅金時應(yīng)交的稅金即銷項稅金,銷項稅額是一般納稅人在銷售貨物時,向購貨方收取的貨物增值稅稅額。 答
進項發(fā)票和銷項發(fā)票有什么區(qū)別 問
進項發(fā)票是對方開給自己單位的,銷項發(fā)票是自己單位開給對方的。銷項發(fā)票是自己單位開具了發(fā)票需要繳納增值稅,取得收入;進項發(fā)票是自己單位取得了進項稅額,可以抵減單位開具的銷項稅額,發(fā)票不含稅金額作為成本費用入賬。 答
收到進項發(fā)票如何做會計分錄 問
1、企業(yè)購進原材料或支付費用取得專票認證后,其會計分錄為: 借:原材料(或費用之類的科目), 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額), 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)。 2、企業(yè)抵扣進項時,其會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)。 答

你好,我想咨詢一下,已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票因退貨要沖紅,已經(jīng)沖紅上傳了,但是發(fā)現(xiàn)錯了,要怎么改?
答: 您的意思是,已經(jīng)把紅字發(fā)票信息表已經(jīng)上傳了嗎?如果是今天上傳的,今天可以讓稅務(wù)大廳刪除
去年公司有張進項票已抵扣,現(xiàn)在查出對方已經(jīng)沖紅,現(xiàn)在還可以掃描其它進項票抵扣那張沖紅的發(fā)票嗎?
答: 可以,相當于用進項抵扣你應(yīng)交的稅費。。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項發(fā)票已抵扣,當時已入賬?,F(xiàn)已抵扣發(fā)票被供貨商紅沖。并已開具紅字發(fā)票,本月要進項稅額轉(zhuǎn)出、問題。因當時發(fā)票已進賬,現(xiàn)已紅沖,是否作相同會計科目紅沖。已抵扣進項作進項稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好!需要沖紅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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