營(yíng)業(yè)外收入的增值稅記什么明細(xì)科目

企業(yè)直接減免的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款),具體賬務(wù)處理如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款),
貸:營(yíng)業(yè)外收入—其他。
營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目是主要包括非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得、非貨幣性資產(chǎn)交換利得、債務(wù)重組利得、政府補(bǔ)助、盤(pán)盈利得、捐贈(zèng)利得、其他等。
營(yíng)業(yè)外收入和其他業(yè)務(wù)收入?yún)^(qū)別 問(wèn)
營(yíng)業(yè)外收入不屬于日常收入,不影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn),它屬于當(dāng)期利得,影響當(dāng)期利潤(rùn)總額。營(yíng)業(yè)外收入包括:捐贈(zèng)收入,罰款收入,處置固定資產(chǎn)(無(wú)形資產(chǎn))價(jià)款超過(guò)賬面價(jià)值部分等。其他業(yè)務(wù)收入屬于日常非主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入,影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。比如處置原材料收入,投資性房地方轉(zhuǎn)讓收入,投資性房地產(chǎn)租金收入等。 答
增值稅百分之十三怎么計(jì)算 問(wèn)
增值稅百分之十三計(jì)算: 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=銷(xiāo)售額*13%。 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價(jià)=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率), 稅額=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率)× 稅率。 答
計(jì)提并繳納增值稅及附加稅的完整會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)
1、增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅、 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:銀行存款。 答
增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問(wèn)
1、聯(lián)次不同,增值稅專(zhuān)用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專(zhuān)用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 答
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)什么意思 問(wèn)
增值稅未申報(bào)或未比對(duì):這句話(huà)應(yīng)該是清卡的時(shí)候提示的,一般是增值稅沒(méi)有申報(bào),或者數(shù)據(jù)比對(duì)沒(méi)有通過(guò)才提示,或者沒(méi)有抄稅就先申報(bào),然后清卡。 如果未申報(bào)的話(huà),應(yīng)該先申報(bào)然后清卡,如果是比對(duì)不通過(guò)的話(huà),要去稅務(wù)大廳柜面清卡,如果是沒(méi)有抄稅就申報(bào)的話(huà),要作廢申報(bào),然后抄稅,報(bào)稅再清卡。 答

增值稅轉(zhuǎn)出計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)明細(xì)科目是什么
答: 這個(gè)二級(jí)科目可以選擇稅款減免。
結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅到營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外收入明細(xì)科目應(yīng)該是什么?
答: 你好 明細(xì)科目稅收減免就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小微企業(yè)的應(yīng)交增值稅月底轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入時(shí),營(yíng)業(yè)外收入的明細(xì)科目寫(xiě)什么呢
答: 你好!二級(jí)科目沒(méi)有具體要求一般是免稅
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