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代收電費算是股東往來嗎 掛在其他應收款裏面
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2022-04-01
公司公賬收到一筆貨款,是代收的,是不是借:銀行存款 貸:其他應付款 然後轉出去 借:其他應付款 貸:銀行存款?這樣做有風險嗎?
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2017-05-03
支社保費的社保個人部分怎麼來的,為什麼計入其他應收款呢?
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2017-09-06
B公司向A公司借款,現在做B公司的賬,借銀行存款,貸應付A公司還是其他應付款A公司???
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2018-08-29
老師你好,我們公司的其他應收款數量太多,一直掛賬,請問該怎麼處理?
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2022-03-16
請問應收帳款關系人跟應付帳款關系人,可以在月底前互抵後評價嗎? 然後再下月在回轉應收帳款關系人&應付帳款關系人
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2019-10-30
老師,請問資產負債表:其他應付款一欄顯示負數,這是什麼原因?
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2020-04-22
我現在應聘的公司呢,他是做手工賬的,他要我做利潤表就是我知道他是給我給老板看的,我想是應該是利潤表,我知道一點點還有做日每天的現金流量表,我應該選哪一塊呀?
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2021-07-02
今天看到一筆這樣分錄,采購退貨收到對方開的紅字發(fā)票。借:應付賬款或應收賬款 借:應交稅費-應交增值稅-進項閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
請問資產負債科目在月底做月底匯兌損益,在次月初不用做迴轉嗎?還是應收應付要做回轉
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2019-10-29
請問原料商質量有問題。扣除他1000元。我應該做什麼科目
1/582
2016-12-09
請問原料商質量有問題。扣除他1000元。我應該做什麼科目
1/646
2016-12-09
期末銷項大於進項 借 應交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 這樣 轉出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
請問臺灣的發(fā)票拿回來報銷,有一張抵扣聯一張收執(zhí)聯,用收執(zhí)聯做帳還是兩張一起,我司是小規(guī)模不能抵扣,但百度說 1.二聯式統(tǒng)一發(fā)票:應檢送收執(zhí)聯。 2.三聯式及電子計算機統(tǒng)一發(fā)票:應檢送收執(zhí)聯(第三聯),如有扣抵聯(第二聯)應一併附上??鄣致摼坏靡匀魏卫碛桑ㄈ缡請?zhí)聯遺失等)單獨報支。 3.收銀機統(tǒng)一發(fā)票:應檢送收執(zhí)聯。
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2015-08-04
應交稅金-應交增值稅-出口退稅這個科目也要結轉到轉出未交增值稅對不
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2017-08-04
有三種特殊情況,1、款已付,供應商已倒閉,沒開進行發(fā)票,2、款已付,供應商是臺灣供應商,沒辦法開票。3、款已付,但是下單給供應商是不含稅採購的,不開發(fā)票。時間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務了。
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2017-09-19
應收賬款是掛第三方支付公司還是掛客戶個人呀?
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2017-10-19
餐飲公司研發(fā)費用一般占到應收的百分百多少合理
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2019-11-12
供應商開的發(fā)票能暫時不用嗎?
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2022-01-15
老師好老師,看一下應該怎麼做
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2020-05-11