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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-11 16:14

你好,
1
借,在途物資  20700
借,應交稅費——應增進 2340
貸,銀行存款 21040
2
借,生產(chǎn)成本——A  6000
借,生產(chǎn)成本一B 8000
借,管理費用  2000
貸,原材料——甲6000
貸,原材料——乙10000
3
借,制造費用  300
借,管理費用  500
貸,庫存現(xiàn)金  800
4
借,制造費用  3300
借,管理費用1200
貸,累計折舊   4500
5
借,原材料 20700
貸,在途物資  20700

祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好, 1 借,在途物資 20700 借,應交稅費——應增進 2340 貸,銀行存款 21040 2 借,生產(chǎn)成本——A 6000 借,生產(chǎn)成本一B 8000 借,管理費用 2000 貸,原材料——甲6000 貸,原材料——乙10000 3 借,制造費用 300 借,管理費用 500 貸,庫存現(xiàn)金 800 4 借,制造費用 3300 借,管理費用1200 貸,累計折舊 4500 5 借,原材料 20700 貸,在途物資 20700 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-05-11 16:14:17
你好,其他應收款數(shù)據(jù)是賬實相符的嗎??
2022-03-16 15:32:39
您好!有收入才申報并繳納稅款,沒收入只需要申報。 給供應商付貨款跟0申報沒有什么關系。 進賬也不代表要申報。
2016-04-21 19:04:10
你好,你們是支出方還是收款方?發(fā)票是怎么開的?
2020-05-03 15:18:16
可能是其他應付款借方有期末數(shù),而你的報表沒有賬戶重分類!
2020-04-22 13:57:59
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