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9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說(shuō)法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
你好,增值稅專用發(fā)票沒(méi)有收款人和復(fù)核人,可以后期通過(guò)打印加上去嗎
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2019-07-04
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤(pán)全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤(pán)全額抵扣的憑證分錄是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)老師本年度我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-07-02
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公 購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò) 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-01
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬(wàn)元,支付加工費(fèi)取得增值稅專 用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元, 增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng) 均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
一般納稅人,應(yīng)交增值稅487651.73,應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅78418.27.還要交納那些稅種如何做分錄
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2016-08-15
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購(gòu)花生,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注咀買價(jià) 50000萬(wàn)元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個(gè)人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺(tái),每合舊電機(jī)作價(jià)300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火交,攝失一批外購(gòu)南品 賬血價(jià)道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤(rùn)率為 10%增值稅一般納稅公 購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票己經(jīng)通過(guò) 應(yīng)該如何對(duì)甲超市收購(gòu)花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-05
出口到國(guó)外的貨物退稅稅率是多少?如何申請(qǐng)退稅,退稅款是如何退回
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2021-02-26
企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項(xiàng): 了適用增值稅差額征稅政策的,以( )確定是否享受免稅政策?
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2021-12-02
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購(gòu)一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬(wàn)元、增值稅稅額為 180萬(wàn) 元,款項(xiàng)已用銀 行存款支付,該辦公樓購(gòu)入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購(gòu)辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08
公司想買臺(tái)二手車,但是開(kāi)不了增值稅專用發(fā)票,二手車交易發(fā)票能抵稅嗎?
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2019-03-25
老師我們實(shí)際工作中賬做完收入都要跟增值稅納稅申報(bào)表核對(duì)相符 這樣增值稅納稅申報(bào)表是怎么出來(lái)的
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2021-07-28
請(qǐng)問(wèn)1小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額欄填寫(xiě)應(yīng)稅貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)怎么理解填寫(xiě)?2有專題講解針對(duì)江蘇電子稅務(wù)如何申報(bào)地和國(guó)稅的課程嗎?
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2017-10-17
剛交房2年的店鋪增伯稅要交多少
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2020-08-27
老師你好,以前開(kāi)普通增值稅發(fā)票的額度是3萬(wàn),現(xiàn)在政策講小企業(yè)可以一個(gè)月可以開(kāi)十萬(wàn)了,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)在一張票上嗎?稅后十萬(wàn)元正
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2020-08-04
施工項(xiàng)目掛靠到別人的公司,然后我這面提供了增值稅專票能抵扣對(duì)方什么稅,抵扣幾個(gè)點(diǎn)。我們出示的工資表能抵扣什么稅,抵扣幾個(gè)點(diǎn)
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2019-12-07
老師 別人問(wèn)我們公司說(shuō)去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
關(guān)于個(gè)人房屋出租開(kāi)票事宜;原雙方約定不開(kāi)票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開(kāi)票,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請(qǐng)問(wèn)出租方開(kāi)多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請(qǐng)老師計(jì)算且附計(jì)算過(guò)程
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2017-05-17
礦產(chǎn)資源開(kāi)采挖掘 這個(gè)是不是交增值稅 跟建安業(yè)無(wú)關(guān)? 預(yù)收20萬(wàn)不用交稅把?
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2018-03-22