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老師,我去年暫估材料時分錄是:借:原材料暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估 ,發(fā)票收不回來了,納稅調(diào)增了,現(xiàn)在要怎么做賬,貸方應(yīng)付賬款暫估有余額
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2020-05-09
8月份材料暫估同時出庫,借原材料暫估貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料暫估,10月份回來發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估材料估多了,已進入生產(chǎn)成本的分錄如何沖回,幫寫完整分錄
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2017-11-02
老師請教下,估價入庫的原材料,借原材料一暫估材料一某某材料,貸應(yīng)付賬款一暫估戶一某某單位,這樣對嗎?謝謝了!
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2016-10-14
你好老師! 我公司去年收到一批材料暫估入賬,今年1月份也暫估入賬,2月發(fā)票才到。 去年分錄暫估入賬 借:原材料-油漆 124790 原材料-輔助材料 177808.6 貸:應(yīng)付賬款 302598.6 今年1月暫估入賬分錄借:原材料-油漆 10200 原材料-輔助材料 1925
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2021-03-13
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
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2021-06-21
如果我本月有入庫的配件,但是沒有發(fā)票回來,又用現(xiàn)金支出了,應(yīng)該如何入賬?
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2016-04-11
虛增成本,1. 比如暫估原材料入庫,這個時候的暫估入庫的原始附件用什么? 2. 暫估原材料入庫后,領(lǐng)用材料是把暫估的全部領(lǐng)用完嗎? 3. 此時的領(lǐng)用材料用什么原始附件?
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2018-08-23
我的原材料已生產(chǎn)了,票沒開我暫估原材料,借:原材料暫估-xxx貸:應(yīng)付賬款,那結(jié)轉(zhuǎn)到成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2023-06-29
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月收到發(fā)票時: 如何入賬?
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2023-01-10
原材料 暫估入庫 。 科目是不是 借:原材料—暫估入庫,貸:應(yīng)付賬款 ? 如果每年原材料—暫估入庫的金額 過高。 稅務(wù)會不會有影響?
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2017-12-04
老師,外賬中,購入原材料發(fā)票沒到是不是可以不入賬,等發(fā)票到了然后抵扣了發(fā)票的當(dāng)月再入賬?
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2016-03-17
老師請問購入原材料暫估入庫的情況下,暫估的成本構(gòu)成包含運費等其他入庫前的費用嗎嗎?
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2024-03-03
我司目前是小規(guī)模納稅人,在13年12月做了兩筆暫估入庫,材料已經(jīng)領(lǐng)用并轉(zhuǎn)入成本,到現(xiàn)在發(fā)票仍未回來,4月份我司準(zhǔn)備要申請成為一般納稅人。請問如果發(fā)票收不回來的話要怎么處理?或是等我們成為一般納稅人后才讓對方補專票回來可以嗎
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2014-10-14
老師,上個月暫估材料后,做完生產(chǎn)領(lǐng)用原材料,成品入庫,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本分錄,這個月票到,發(fā)現(xiàn)材料金額多估了,入庫成品數(shù)量沒有錯,該如何調(diào)整賬務(wù)
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2020-08-03
購入材料暫估入庫是借:原材料 貸什么?
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2017-08-09
一般納稅人,發(fā)票未到,原材料暫估入庫,并已經(jīng)領(lǐng)用原材料,暫估價格和實際價格有差異怎么辦呢
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2019-05-21
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
上月暫估材料借 原材料 69019 貸應(yīng)付款-暫估69019 分配材料 借生產(chǎn)成本69019 貸原材料69019 這月紅字沖回借原材料69019 貸應(yīng)付款69019 這月發(fā)票數(shù)原材料是58990 請問這月怎樣記賬
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2015-12-03
“我想問下,我材料暫估入賬的時候,我不把稅金含在里面,但是我銀行付款已經(jīng)含稅金了,那那個稅金我應(yīng)該入什么科目呢” 我這個事情情況是因為我公司已經(jīng)付款了,而且包含稅金的,但是我們買材料的時候沒有收到發(fā)票。所以我問我如果做暫估的話,我的分錄是借原材料7,貸銀行10,其中還有3是稅金,要在借方體現(xiàn),但是因為我沒有抵扣發(fā)票,我不能入稅金,所以我想問我應(yīng)該入什么科目
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2020-06-01
關(guān)于先暫估原材料,當(dāng)拿到發(fā)票時,可以直接沖減暫估材料嗎?摘要,分錄是怎樣做呢?
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2017-11-19
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