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12月購(gòu)入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月沖紅:借:原材料113(負(fù)數(shù));貸:應(yīng)付賬款-暫估113(負(fù)數(shù))。 借生產(chǎn)成本-直接材料113(負(fù)數(shù)),貸:原材料113(負(fù)數(shù)); 1月收到發(fā)票:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 請(qǐng)問(wèn)年底暫估入賬,年后沖回這個(gè)分錄是正確的嗎?
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2023-01-10
8月份材料暫估同時(shí)出庫(kù),借原材料暫估貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料暫估,10月份回來(lái)發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估材料估多了,已進(jìn)入生產(chǎn)成本的分錄如何沖回,幫寫完整分錄
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2017-11-02
你好老師! 我公司去年收到一批材料暫估入賬,今年1月份也暫估入賬,2月發(fā)票才到。 去年分錄暫估入賬 借:原材料-油漆 124790 原材料-輔助材料 177808.6 貸:應(yīng)付賬款 302598.6 今年1月暫估入賬分錄借:原材料-油漆 10200 原材料-輔助材料 1925
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2021-03-13
老師請(qǐng)教下,估價(jià)入庫(kù)的原材料,借原材料一暫估材料一某某材料,貸應(yīng)付賬款一暫估戶一某某單位,這樣對(duì)嗎?謝謝了!
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2016-10-14
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫(kù):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
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2021-06-21
如果我本月有入庫(kù)的配件,但是沒(méi)有發(fā)票回來(lái),又用現(xiàn)金支出了,應(yīng)該如何入賬?
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2016-04-11
12月購(gòu)入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113; 1月收到發(fā)票時(shí): 如何入賬?
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2023-01-10
虛增成本,1. 比如暫估原材料入庫(kù),這個(gè)時(shí)候的暫估入庫(kù)的原始附件用什么? 2. 暫估原材料入庫(kù)后,領(lǐng)用材料是把暫估的全部領(lǐng)用完嗎? 3. 此時(shí)的領(lǐng)用材料用什么原始附件?
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2018-08-23
我的原材料已生產(chǎn)了,票沒(méi)開我暫估原材料,借:原材料暫估-xxx貸:應(yīng)付賬款,那結(jié)轉(zhuǎn)到成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2023-06-29
原材料 暫估入庫(kù) 。 科目是不是 借:原材料—暫估入庫(kù),貸:應(yīng)付賬款 ? 如果每年原材料—暫估入庫(kù)的金額 過(guò)高。 稅務(wù)會(huì)不會(huì)有影響?
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2017-12-04
老師,外賬中,購(gòu)入原材料發(fā)票沒(méi)到是不是可以不入賬,等發(fā)票到了然后抵扣了發(fā)票的當(dāng)月再入賬?
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2016-03-17
我司目前是小規(guī)模納稅人,在13年12月做了兩筆暫估入庫(kù),材料已經(jīng)領(lǐng)用并轉(zhuǎn)入成本,到現(xiàn)在發(fā)票仍未回來(lái),4月份我司準(zhǔn)備要申請(qǐng)成為一般納稅人。請(qǐng)問(wèn)如果發(fā)票收不回來(lái)的話要怎么處理?或是等我們成為一般納稅人后才讓對(duì)方補(bǔ)專票回來(lái)可以嗎
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2014-10-14
老師請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入原材料暫估入庫(kù)的情況下,暫估的成本構(gòu)成包含運(yùn)費(fèi)等其他入庫(kù)前的費(fèi)用嗎嗎?
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2024-03-03
老師,上個(gè)月暫估材料后,做完生產(chǎn)領(lǐng)用原材料,成品入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本分錄,這個(gè)月票到,發(fā)現(xiàn)材料金額多估了,入庫(kù)成品數(shù)量沒(méi)有錯(cuò),該如何調(diào)整賬務(wù)
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2020-08-03
購(gòu)入材料暫估入庫(kù)是借:原材料 貸什么?
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2017-08-09
一般納稅人,發(fā)票未到,原材料暫估入庫(kù),并已經(jīng)領(lǐng)用原材料,暫估價(jià)格和實(shí)際價(jià)格有差異怎么辦呢
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2019-05-21
老師 買材料發(fā)票沒(méi)到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來(lái)了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
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2018-12-14
“我想問(wèn)下,我材料暫估入賬的時(shí)候,我不把稅金含在里面,但是我銀行付款已經(jīng)含稅金了,那那個(gè)稅金我應(yīng)該入什么科目呢” 我這個(gè)事情情況是因?yàn)槲夜疽呀?jīng)付款了,而且包含稅金的,但是我們買材料的時(shí)候沒(méi)有收到發(fā)票。所以我問(wèn)我如果做暫估的話,我的分錄是借原材料7,貸銀行10,其中還有3是稅金,要在借方體現(xiàn),但是因?yàn)槲覜](méi)有抵扣發(fā)票,我不能入稅金,所以我想問(wèn)我應(yīng)該入什么科目
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2020-06-01
上月暫估材料借 原材料 69019 貸應(yīng)付款-暫估69019 分配材料 借生產(chǎn)成本69019 貸原材料69019 這月紅字沖回借原材料69019 貸應(yīng)付款69019 這月發(fā)票數(shù)原材料是58990 請(qǐng)問(wèn)這月怎樣記賬
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2015-12-03
購(gòu)買原材料是暫估入賬,收到發(fā)票后為什么要紅字借:原材料,貸:原材料
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2021-12-03