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老師,我想請問就是關于應發(fā)工資那塊兒,因為我們公司發(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費,這時的的分錄是這樣寫 借:應付工資 貸: 其他應收款-社保 其他應收款-水電費 應交稅費-個稅 銀行存款 扣電費的時候完整的分錄該如何寫呢?
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2019-10-20
公司8月售出貨物960元,票已開,由于產品問題,客戶要退貨,但是客戶貨有用了一點,退了一部分貨,實際應該要退他800元,但是客戶為了方便,要求用私賬轉給他扣除稅的部分(800/1.17),這樣就不用開負票,賬務也不要處理了,請問這樣的方法行得通嗎?
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2017-10-27
2、某電器商場為增值稅一般納納稅人,2021年4月發(fā)生以下購銷業(yè)務:(1)購入空調300臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、12.48萬元。另外支付運費1.09萬元,承運單位開具的專用發(fā)票上注明運費1萬元,增值稅0.09萬元。求進項稅額
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2023-03-21
一般納稅人,當月無進項,前期無留抵。當月,一般計稅方法的銷項稅額為負數(shù)(假定為-1萬);簡易計稅方法的銷項稅額為正(假定為1.5萬)。納稅申報表怎樣填寫?增值稅附稅怎樣計算(計算基數(shù)的增值稅,是以0.5萬為基礎,還是以1.5萬為基礎,或者其他)?
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2018-03-10
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月對外賒銷A牌甲類卷煙50標準箱,零售額共計為113萬元,雙方合同約定本月支付50%,下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當月應繳納消費稅()萬元。生產環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07
】昌盛公司為一家自營生產企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,可以選 個或一個以上)問題:根據(jù)上述資料,昌盛公司出口退稅會計處理結果正確的是:
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2022-06-02
山東?;咀誀I進口化妝品一批,到岸價(CIF)為100000美元,關稅稅率為10%,消費稅稅率為20%,海關完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時支付報關費、檢驗費等20000元(人民幣) ①進口(報關) ②支付費用(報關后費用) ③驗收入庫
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2023-06-08
甲公司為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅額為6500元, 另發(fā)生運輸費,增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費價款1000元,增值稅稅額90元。不考慮其他 因素,該設備的入賬價值為 ( 元。
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2022-03-26
某公司擬籌資5000萬元,其中債券面值2000萬元,溢價為2200萬元,票面利率 10%,等資費率2%;發(fā)行優(yōu)先股800萬元,股利率8%,籌資費率3%;發(fā)行普通股 2000萬元,籌資費率5%,預計第一年股利率為12%,以后按3%遞增,公司所得稅率 25%。試計算該公司的綜合資金成本?
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2023-10-22
北京天域手表有限公司為增值稅—般納稅人,增值稅稅率13%,主要生產中高檔手表。2019年4月份,生產并銷售新研發(fā)的一款手表,預計銷售1000只,單價11000元。公司關于售價。有兩套方案可供選擇:方案1:按11000元的單價銷售:方案2:按9900元的單價銷售,注:高檔手表消費稅稅率為20%,城市維護建設稅7%。教育費附加3%。地方教育附加2%。以上單價均為不含稅價。求方案一和方案二的不含稅銷售額,應納消費稅,應納附加稅,利潤總額
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2023-03-13
異地購貨異地銷售,接手了一個商貿有限公司,經營原木,但是老板從港口購入原木后直接就銷售了,并不拉回到公司所在地,而當?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當?shù)貙ν怃N售的,這個業(yè)務不合理之處您能說一下嗎?會計新人謝謝稅務局說老板的貨物從山東港口沒拉回甘肅是不合法的,不明白問題出在哪?稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ,老板沒有物流票,老板從山東購完貨,有一部分直接從山東當?shù)丶庸こ砂宀?,就直接銷售了,一部分拉回甘肅。但是公司的開戶地經營地在甘肅,老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務認為是倒
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2017-06-25
中國公民王五:2020年取得1月工資15000元,2019年的年終獎30000元(并入綜合所得納稅);2月工資20000元:3月工資15000元;4月工資為18000元。五險一金每月搬納5000元;購買了一份符合條件的稅優(yōu)型商業(yè)健康保險《扣除限額為每月200元)=有一個正在上中學的兒子,經夫妻約定。子女教育費由王五按扣除標準的100%扣除;經夫妻雙方約定。首套住房賃款利息支出由王五按扣除標準的100%扣除:父親年齢62歲。有一個妹妹 根據(jù)上述惰料。速擇正確答案,并寫出計算過程
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2021-12-17
某化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月上旬從國外進口一批高檔化妝品,支付給國外的貨價120萬元、相關稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費18萬元;進口機器設備一套,支付給國外的貨價35萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費5萬元。境內銷售一批自產高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額820萬元(化妝品的進口關稅稅率40%、消費稅稅率15%;機器設備的進口關稅稅率20%) 要求: (1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅、增值稅。 (2)計算該企業(yè)國內生產銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅、消費 稅
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2022-05-23
老師,我們公司有個員工,在別處也有工資薪金,因為在我們公司沒有5000元,沒有交過個稅,其他公司也沒有預繳過個稅,全年共計收入100000元,從來沒有預繳過,是否需要做個人所得稅匯算清繳,登錄進去頁面,顯示要補稅金額,如果直接選擇未到12萬那個選項可以嗎
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2020-04-28
公司2018年的稅后利潤為900萬元。預計2019年該飯店的投資計劃需要資金800萬元。該公司的目標資本結構為股權資本占60%,債權資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問:①應如何籌集該公司投資所需的800萬資金②計算該公2018年應分配的現(xiàn)金股利額。③計算該公司的股利支率?
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2021-01-08
接上 5.月末結轉銷項 借:應交稅金-應交增值稅銷項稅113.89 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅113.89 6.年終 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅7848.06 (7961.95-113.89)貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購進商品55500元(含稅)。借:應收賬款55500 貸:商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
老師今天從抖音上看到的公司如何節(jié)稅,說是如果公司今年賺了500萬,交25%的企業(yè)所得稅,教20的個人所得稅,不如把公司外包給一個個人獨自企業(yè),個人獨資企業(yè)沒有企業(yè)所得稅,核定的個稅可以達到1%一下,外加1%的增值稅,要交的稅少的很多,這樣說對嗎?
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2020-07-29
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標權,支付價款3000萬元,增值稅180 萬,款項已支付,該商標權的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標權時的 會計分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進入“信息咨詢費150萬”,“服務費150萬”合計300萬,給對方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進項抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉出來,但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
2020年1月,張某由于工作表現(xiàn)突出,在取得當月工資8000元的基礎上,作為獎勵,企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎金,計算張某當月應預扣預繳的個人所得稅。(備注:應納稅所得額不超過36000元,稅率為3%;應納稅所得額超過36000元且不超過144000元,稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元)
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2023-03-24