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老師,你好! 6月份入職的員工,沒有交社保公積金,工資是11199.93,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里稅前累計(jì)扣除項(xiàng)目合計(jì)顯示扣除10000,請(qǐng)問為什么是10000,不是5000嗎?
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2020-07-15
工地欠款4萬元,要開公票,我自己找了公司開了票,現(xiàn)在工地老板私下給我轉(zhuǎn)賬一萬,那我開的票是不是把稅點(diǎn)用了?這屬于違法行為嗎
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2024-08-11
甲公司將自有設(shè)備100萬賣給乙公司,然后又從乙公司租回設(shè)備,每年22萬,租5年. 請(qǐng)問1甲乙公司分別承擔(dān)什么稅, 2稅率是多少? 3分錄怎么做。
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2021-02-06
所說的免稅,指的是免增值稅?還是免所得稅?或者是免增值稅和所得稅?
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2017-06-14
老師,我稅務(wù)師過了稅一,稅二,涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),今年打算繼續(xù)考剩下的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和涉稅法律,請(qǐng)問可以和CPA的哪些科目一起搭配考試,我是上班族。
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2023-04-05
12月申報(bào)稅的時(shí)候,做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我是購買方申請(qǐng)了紅字信息表給銷售方 現(xiàn)在我要認(rèn)證發(fā)票需要把轉(zhuǎn)出的稅額加進(jìn)來算稅負(fù)嗎??
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2017-12-28
公司是園區(qū)管理型企業(yè),未來園區(qū)會(huì)引進(jìn)工業(yè)企業(yè),還有對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行孵化管理,所以,針對(duì)園區(qū),如何進(jìn)行房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅收籌劃
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2019-03-12
企業(yè)是一般納稅人,作工資表作了3個(gè)人的,每人工資4000元,都沒有辦養(yǎng)老保險(xiǎn),那在匯算清繳時(shí),工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,能在稅前扣除么?
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2019-01-24
新注冊(cè)的小規(guī)模公司第一個(gè)月需要辦理哪些業(yè)務(wù)?去哪個(gè)部門?如果沒有業(yè)務(wù)往來的話,需要報(bào)稅嗎?或者其他的辦理事項(xiàng)還有嗎?需要那些證件?
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2019-03-24
我認(rèn)證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,給對(duì)方開了紅字登記表,當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
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2019-12-08
老師你好,我公司是建筑業(yè),開票有3個(gè)點(diǎn)的建筑勞務(wù)費(fèi),繳稅是放在簡易記稅的貨物及勞務(wù),還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這邊填那個(gè)表格
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2019-10-01
你好,定期定額的個(gè)體工商戶需要每季度申報(bào)嗎?我聽稅務(wù)的說去地稅辦理了定期定額就不用每季申報(bào)了,說是會(huì)自動(dòng)申報(bào)的,是這樣的嗎
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2020-07-10
某自行車廠為一般納稅人,本月銷售給批發(fā)企業(yè)自行車 3,000輛,每 輛不含稅售價(jià) 200 元;零售給消費(fèi)者自行車100輛,每輛售價(jià) 226 元(含稅價(jià))。同期購進(jìn)自行車零部件等原材料100,000 元,專用發(fā)票 上注明的增值稅 13,000 元;支付動(dòng)力費(fèi) 40,000 元,專用發(fā)票上注明 的增值稅 5,200 元:購進(jìn)設(shè)備一臺(tái)支付價(jià)款 200,000元,專用發(fā)票上 注明的增值稅 26,000 元。計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-05-31
是免增值稅普通發(fā)票還是免增值稅專用發(fā)票
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2021-05-21
免稅是免增值稅吧
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2021-05-11
什么叫增值免稅項(xiàng)目?增值免稅項(xiàng)目都有哪些
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2019-04-28
老師,我現(xiàn)在在的公司有點(diǎn)亂,電商公司,很多員工請(qǐng)款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個(gè)人賬戶,他們?cè)偃コ渲?,充值的這些店鋪都是沒有票來的,稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款,這種也沒有票來的,我可以怎么做合理抹平這個(gè)賬???
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2020-04-23
2020年8月,大華公司(增值稅一般納稅人) 委托日 企業(yè)(增值稅一般納稅人) 銷售甲保溫杯 800 件,找協(xié)議價(jià) 150元/1(不含增值稅) 結(jié)算。該南品成本為 120 元/件,增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場定價(jià)由 B企業(yè)自己確定,且約定將來 日 企業(yè)有末售出商品時(shí)可以將商品退回大華公司,B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費(fèi)。本年10月,B企業(yè)按實(shí)際售價(jià)為 200 元/件(不含增值稅) 將全部甲保溫杯對(duì)外出售,己全部收到貨款,并向大華公司開具了代銷清單,大華公司收到 B 企業(yè)開來的代銷清單時(shí)開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)累,本年11月雙方結(jié)清相關(guān)款項(xiàng),【要求】 (1)判斷本題中委托代銷業(yè)務(wù)的類型,并說明理由。 (2)作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務(wù)中涉及的相關(guān)會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理。
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2022-12-14
"某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用增值 稅基本稅率13%。該商場8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400 000元,增值稅52 000 元;取得運(yùn)輸部門開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為20 000元,增值 稅1800元。 (2)接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100 000元, 增值稅13 000元,材料末到。 (3)購進(jìn)低值易耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50 000元,增
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2023-03-14
現(xiàn)在增值稅未超30萬免增值稅,印花稅不減免嗎? 增值稅未超30萬免增值稅,附加稅不需要計(jì)提,不做分錄吧e
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2020-07-21