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田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購(gòu)一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專(zhuān)用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬(wàn)元、增值稅稅額為 180萬(wàn) 元,款項(xiàng)已用銀 行存款支付,該辦公樓購(gòu)入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購(gòu)辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢(xún)一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢(xún)一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
收入型增值稅是指計(jì)算增值稅時(shí),對(duì)外購(gòu)固定資產(chǎn)價(jià)款只允許扣除計(jì)入當(dāng)期產(chǎn)品價(jià)
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2015-10-30
新開(kāi)公司買(mǎi)的金稅盤(pán),報(bào)稅盤(pán),我收到的增值稅專(zhuān)票,抵扣了稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候可以全額減免么
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2018-05-29
12月15日購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上註明 價(jià)款24000元,增值稅為3120元,運(yùn)輸費(fèi)700元,包裝費(fèi)300元,入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用200元,全部款項(xiàng)用銀行存款支付,請(qǐng)完成購(gòu)入原材料時(shí)會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-18
我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個(gè)月不超3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅會(huì)計(jì)分錄?
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2018-10-22
開(kāi)增值稅普通發(fā)票可以不寫(xiě)識(shí)別號(hào)和電話嗎
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2015-12-20
增值稅型票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)該入什么科目?發(fā)票還未收到
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2018-08-11
關(guān)于個(gè)人房屋出租開(kāi)票事宜;原雙方約定不開(kāi)票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開(kāi)票,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請(qǐng)問(wèn)出租方開(kāi)多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請(qǐng)老師計(jì)算且附計(jì)算過(guò)程
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2017-05-17
你好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有收款人和復(fù)核人,可以后期通過(guò)打印加上去嗎
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2019-07-04
已開(kāi)出來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票會(huì)過(guò)期?多久過(guò)期?
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2018-11-13
收入小于30萬(wàn)一季的小型微利企業(yè),免增值稅,297000元,增值稅2940.6元,帳務(wù)怎么處理?
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2021-04-07
我們是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán),金稅公司提供的是增值稅專(zhuān)票有影響嗎?做賬怎么做嘞?
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2019-08-09
2018年的增值稅納稅申報(bào)在稅盤(pán)哪里可以打印
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2019-02-25
會(huì)計(jì)實(shí)操中有一道題賣(mài)廢品收到現(xiàn)金,開(kāi)的是普通發(fā)票,為什么貸是:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2018-12-31
個(gè)人租車(chē)給公司交的增值稅可以由公司報(bào)銷(xiāo)嗎
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2019-10-23
每月的應(yīng)交增值稅不是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
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2023-07-19
一般納稅人銷(xiāo)售通信器材的增值稅稅率是多少
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2018-11-13