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G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設備的初始投資額為23000,設備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設公司的稅率為40%,預計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-05-19
G公司正在考慮一項10年資本投資項目,預計每年收入40000,每年為經(jīng)營費用支付現(xiàn)金29000,該項目所需設備的初始投資額為23000,設備的折舊年限為9年,直線法計提折舊,該公司希望這臺設備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設備要求期初投入運營資本7000,第五年結(jié)束時再投入運營資本5000,假設公司的稅率為40%,預計該項目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2018-10-25
待抵扣進項稅額允許抵扣時,為什么應交稅費記借方,待抵扣進項稅額記貸方。
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2019-11-04
2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會額為 1600 萬元。期 末,確定的應納稅百時性差異為 2000 萬元,可抵扣香時性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預計在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時性差導 (1)計算華興公司應交所得稅額。 12)計草華興公司逼廷所得稅。 (3)計草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會計分錄。
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2021-10-07
實務中增值稅專票中抵扣聯(lián)用貼進憑證中還是放在外面?zhèn)洳?/span>
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2017-05-12
待抵扣和待認證怎么區(qū)分
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2017-12-22
12月15日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上註明 價款24000元,增值稅為3120元,運輸費700元,包裝費300元,入庫前挑選整理費用200元,全部款項用銀行存款支付,請完成購入原材料時會計分錄
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2021-06-18
對方還沒開票,大概知道了待抵扣稅額多少,先暫估入賬的話,待抵扣進項稅額要做分錄嗎
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2020-03-01
認證了,借:進項稅額_待認證進項稅額 貸:待抵扣進項稅額抵扣了,借:待抵扣進項稅額 貸:進項稅額。這樣對嗎?
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2018-01-19
待抵扣進項稅,應放在哪個科目比較合適。是應交稅金-待抵扣進項稅,還是其他應付款-待抵扣進項科的?
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2018-08-03
公司每月扣稅300多,自己在個稅查才100多怎么辦
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2020-11-24
待抵扣的分錄等到抵扣的時候要把發(fā)票復印件放進去嗎?? 借:進項稅額,貸:待抵扣?
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2023-08-10
老師,只要是招待費的,無論啥票,都不能抵扣嗎?
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2021-09-18
有問到是按原價賣,因每項都有數(shù)量,例如1-9項的訂金50%發(fā)票,可以用每項的 數(shù)量*50%,這樣去開發(fā)票嗎?
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2021-06-09
金稅盤抵扣增值稅怎么申報,然后減免明細表中選擇哪個文件?
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2019-09-06
老師 招待費1350元 有60%抵扣 那40%呢 我需要怎么調(diào)增呢
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2016-09-07
老師你說不能留到明年抵扣,是不是這10180元招待費就沒法抵扣了是嗎
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2020-04-19
甲企止カ増値稅一-般納稅人, 2020年1月將1年前胸迸的一臺生六沒畜(胸迸 吋已抵扣迸項稅額)改用于駅工食堂,垓沒畚的原値カ70萬元,已経汁提折舊10萬元。已知増値稅稅率カ13%,則甲企止當期不得抵扣的迸項稅額カ()萬元。 A、O B、1.3 C、7.8 D、9.1
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2020-07-05
我們買了一臺車。發(fā)票沒有抵扣聯(lián)嗎?只給了我一張報稅聯(lián)第三聯(lián)
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2020-05-16
待抵扣進項稅抵扣之后怎樣做賬
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2019-10-12