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現(xiàn)在增值稅一個(gè)月有10萬(wàn)免征增值稅,那季度就是30萬(wàn)免免征增值稅,一個(gè)月內(nèi)開(kāi)20萬(wàn)增值稅一樣是免征增值稅是嗎?還是說(shuō)一個(gè)月內(nèi)只能開(kāi)10萬(wàn)才免?
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2019-09-23
差額征稅的含銷(xiāo)售金額可以和扣除的一樣嗎,開(kāi)完0稅,我們是人力資源勞務(wù)公司,是給對(duì)方建設(shè)監(jiān)理單位開(kāi)的發(fā)票,有影響嗎,謝謝
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2020-07-15
老師本來(lái)我們公司要股權(quán)變更的(繳了這塊的印花稅)現(xiàn)在又不要變更,現(xiàn)在更正申報(bào)為O,那這塊的稅要怎么還給我們,怎么賬務(wù)處理
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2018-12-28
物業(yè)公司,小規(guī)模4月沒(méi)有發(fā)票了開(kāi)了收據(jù)給業(yè)主,6月按未開(kāi)票收入納稅,9月業(yè)主要求開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)發(fā)票已開(kāi)應(yīng)怎么做賬借方記什么
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2017-09-19
年末本年利潤(rùn)出現(xiàn)借方余額,所得稅上繳的那個(gè)分錄還需要做嗎!本年利潤(rùn)出現(xiàn)借方余額,說(shuō)明公司虧損,所得稅那筆分錄還需要做嗎?
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2018-05-22
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日,所有者權(quán)益總額為 5000萬(wàn)元,其中股本 3000 萬(wàn)元,資本公積 500 萬(wàn)元,盈余公積 600 萬(wàn)元,未分配利潤(rùn) 900 萬(wàn)元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價(jià)值為 600 萬(wàn)元,公允價(jià)值為 630萬(wàn)元,稅務(wù)部門(mén)核定增值稅為 81.9萬(wàn)元,并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。為此,公司增加股本200萬(wàn)元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥,該增加的股本即為N投資者所有。 (1)關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù),甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 600 萬(wàn)元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 630 萬(wàn)元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價(jià)貨方金額為 511.9萬(wàn)元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價(jià)貨方金額為 510.2 萬(wàn)
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2023-05-11
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,該企業(yè)委托其它單位(増值稅一般納稅人)加工一批屬于應(yīng)稅消費(fèi)品的原材料,該批委托加工原材料收回后直接用于銷(xiāo)售。發(fā)出材料的成本為18萬(wàn)元,支付的不含增值稅的加工費(fèi)為9萬(wàn)元,支付的增值稅為1.17萬(wàn)元。該批原料已加工完成并驗(yàn)收入庫(kù),者原材料成本為()萬(wàn)元。
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2022-05-09
免征增值稅和增值稅免征有什么區(qū)別
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2022-04-06
請(qǐng)問(wèn)我們公司注資4000注冊(cè)了一個(gè)新公司,注冊(cè)后沒(méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)領(lǐng)取稅盤(pán),怎么操作可以登錄電子稅務(wù)局帳號(hào)呢?0申報(bào)需要建帳嗎?
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2021-12-20
股東多打款的實(shí)收資本,計(jì)入資本公積還是其他應(yīng)付款呢,有什么區(qū)別嗎,放在資本公積里會(huì)交稅嗎,3個(gè)股東都存在多打款的情況
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2018-09-06
老師,中午好!我是小規(guī)模納稅人企業(yè),稅率是3%,請(qǐng)問(wèn)建筑工程在異地預(yù)繳稅是交l%還是3%嗎?我開(kāi)票給甲方是開(kāi)3%還是開(kāi)1%的發(fā)票
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2020-12-25
5月入股投資開(kāi)業(yè),現(xiàn)在沒(méi)有建電腦帳,現(xiàn)才到國(guó)稅報(bào)案,1月才有稅種出來(lái)。我從1月才開(kāi)始建帳嗎,5月份數(shù)據(jù)到今年才入電腦嗎
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2016-12-29
您好,老師,我們公司給一些個(gè)人繳納雞場(chǎng)保險(xiǎn),個(gè)人打款進(jìn)來(lái),我們付給保險(xiǎn)公司,這個(gè)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要簽訂合同或者三方協(xié)議嗎?
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2022-03-15
齊魯公司發(fā)出A材料一批,委托紅星公司加工成鑄一批,件。9月5日,發(fā)出A材科 2000千克每千克實(shí)際成本62元。以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)283.4元(其中增值稅稅額 23.4元)。9月30日加工完畢的鑄件500件運(yùn)回驗(yàn)收入庫(kù),加工費(fèi)每件30元,共 15000元,應(yīng)交增值稅1950元,遠(yuǎn)雜費(fèi)457.8元(其中增值稅稅額37.8元),鑄件收回。
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2022-09-15
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),若有增值稅減免,是不是應(yīng)交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
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2019-09-12
企業(yè)采用價(jià)稅分離的方法做賬,問(wèn)題:假設(shè)2月28日,基本戶(hù)收到一筆培訓(xùn)費(fèi),但是于3月1號(hào)才開(kāi)具發(fā)票。前者:借銀行存款,貸預(yù)收賬款-xx,后者借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是做到三月份,還是做到2月份的賬里?
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2019-02-26
我單位處理一輛貨車(chē)賣(mài)給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少? 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金,無(wú)銷(xiāo)售票 是一般納稅人 這個(gè)貨車(chē)之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過(guò)17%,按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種,對(duì)嗎?
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2019-04-20
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒(méi)有銷(xiāo)售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷(xiāo)售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒(méi)有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
3.某電器箱柜廠系增值稅一般納稅人,7 月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款 90 000 元,增值稅稅額為 11 700 元,原材料已驗(yàn)收入庫(kù)并部分投入使用。在購(gòu)貨過(guò)程中文付運(yùn)輸費(fèi)用2 725 元,已取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用 發(fā)票,發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2 500 元,增值稅稅額為 225元。 (2)購(gòu)進(jìn)包裝物一批,取得增信稅專(zhuān) 用發(fā)票注明份款4000 元,增值稅額為 520 元。月末,該批包裝 物尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)。 CS) 銷(xiāo)售甲種電婉箱柜300個(gè),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的銷(xiāo)售額為150000 元。工打個(gè)-3 (4)沒(méi)收逾期包裝物押金 16950元,該包裝物押金已入賬核算。 5)力裝辦公室、車(chē)間,以成品庫(kù)領(lǐng)用甲種電纜種柜25件,已按成本價(jià)轉(zhuǎn)賬核算。甲產(chǎn)品的單位 生產(chǎn)成本為 40元/ 件。 要求:計(jì)算該廠 7月應(yīng)繳增值稅稅額。
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2023-04-19
"2018年4月3日,從深圳證券交易所購(gòu)入乙企 業(yè)股票20000股,該股票的公允價(jià)值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費(fèi)用 3000元,取得的增值稅 專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元,發(fā)票已通 過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14