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甲公司將自有設(shè)備100萬(wàn)賣(mài)給乙公司,然后又從乙公司租回設(shè)備,每年22萬(wàn),租5年. 請(qǐng)問(wèn)1甲乙公司分別承擔(dān)什么稅, 2稅率是多少? 3分錄怎么做。
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2021-02-06
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材 料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元。期未留抵稅款12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元。收款232萬(wàn)元仔入銀行。本月出口貨物銷(xiāo)售額 折合人民幣400萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 (4)計(jì)算免抵退稅額抵減額。 (5) 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 (7)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 (8)計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
我認(rèn)證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,給對(duì)方開(kāi)了紅字登記表,當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
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2019-12-08
老師你好,我公司是建筑業(yè),開(kāi)票有3個(gè)點(diǎn)的建筑勞務(wù)費(fèi),繳稅是放在簡(jiǎn)易記稅的貨物及勞務(wù),還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這邊填那個(gè)表格
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2019-10-01
你好,定期定額的個(gè)體工商戶(hù)需要每季度申報(bào)嗎?我聽(tīng)稅務(wù)的說(shuō)去地稅辦理了定期定額就不用每季申報(bào)了,說(shuō)是會(huì)自動(dòng)申報(bào)的,是這樣的嗎
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2020-07-10
老師,新版增值稅開(kāi)票系統(tǒng),稅目編碼下的商品分類(lèi)跟增值稅類(lèi)商品編碼,有什么區(qū)別?我單位是建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易征收3個(gè)點(diǎn)一般納稅人
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2020-06-05
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購(gòu)人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線(xiàn)法進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷(xiāo)額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額=
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2022-06-12
饒老師,之前損益類(lèi)科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更 3收3費(fèi)所得稅,2成2益外加減+今年新增一損益(資產(chǎn)處置損益)是嗎?
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2018-12-21
生產(chǎn)型出口企業(yè)5月開(kāi)出免稅發(fā)票,6月申請(qǐng)出口退稅,發(fā)現(xiàn)在增值稅附表一自動(dòng)生成退稅額應(yīng)在16欄里但在18欄,這會(huì)影響退稅嗎?
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2020-06-11
我們公司現(xiàn)在是五金銷(xiāo)售管材為主,13個(gè)點(diǎn)的稅,老板在工地找了個(gè)打井的,打井費(fèi)用大概要70到80萬(wàn)呢,對(duì)方給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)這行嗎
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2021-03-09
老師,單位沒(méi)有成立工會(huì)組織,但稅局讓交工資2%的40%,計(jì)提時(shí)按多少計(jì)提?如果按2%計(jì)提,那剩下的60%其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么處理?
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2022-02-19
把步驟發(fā)個(gè)我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷(xiāo)售給某商場(chǎng)-批貨物加稅合計(jì)50000元購(gòu)入原材料時(shí),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
銷(xiāo)售階段的業(yè)務(wù)核算。 (1)公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷(xiāo)方式售出A產(chǎn)品10臺(tái),每合單價(jià) 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷(xiāo)售A產(chǎn)“品10臺(tái)的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺(tái)A產(chǎn)品給公司,單價(jià)為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
就是公司需要報(bào)銷(xiāo),然后朋友給我找了點(diǎn)定額發(fā)票,他說(shuō)是免稅的,我也想知道這個(gè)定額發(fā)票一家有多少免稅額度,怎么避開(kāi)欠稅漏稅的呢
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2019-05-27
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人,甲公司給我公司打款以個(gè)人名義打款,我能作成我公司向我公司法人借款么,借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人?
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2019-06-29
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局手機(jī)app是怎么用的,我在手機(jī)里下載個(gè)電子稅務(wù)局,輸入我的手機(jī)號(hào)用短信驗(yàn)證能行么,我的手機(jī)號(hào)沒(méi)在稅局登記
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2019-01-10
非營(yíng)業(yè)性醫(yī)療機(jī)構(gòu)如何申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛?在還未申請(qǐng)到免稅這段時(shí)間要繳789三個(gè)月增值稅如何繳?如后續(xù)申請(qǐng)到免稅己繳部分又如何處理?
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2018-10-14
老師:我們是房地產(chǎn)公司與客戶(hù)簽訂了購(gòu)房合同后,印花稅是按購(gòu)房合同金額交印花稅,還是按購(gòu)房合同金額的無(wú)稅金額交,印花稅率是萬(wàn)五嗎?
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2021-11-15
你好請(qǐng)問(wèn)在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債時(shí)添加了其他綜合收益的100萬(wàn),在算所得稅費(fèi)用時(shí)又減少哪100相應(yīng)的稅額這里不矛盾嗎表示什么意思呢?
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2021-05-22
采用托收承付方式銷(xiāo)售產(chǎn)品,已辦妥托收手續(xù),原始憑證有增值稅專(zhuān)用發(fā)票、托收回單,請(qǐng)問(wèn)如何填制記帳憑證,原始憑證如何粘貼,如何計(jì)數(shù)?
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2021-10-10