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老師,我想問一下,我現(xiàn)在在廠里是做內(nèi)賬的,原本有3個(gè)股東(A,B,C)的,現(xiàn)在A股東變成現(xiàn)在廠里的股東,之前3個(gè)股東(A,B,C)都有賬(應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款和實(shí)收資本),他們討論的結(jié)果是資產(chǎn)減去負(fù)債得到的得數(shù)95萬,95萬減去3萬(給廠長的補(bǔ)償)=92萬,92除于3等于306666,最后A股東拿306666減去應(yīng)收B股東的加上應(yīng)付B股東的得到得數(shù)比如說10,A給B10萬,C也同樣是給他15萬,給了這些錢,廠里就是A的了,現(xiàn)在這種情況什么做賬呢,什么寫分錄呢?不知道你看得明白不
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2018-01-09
請問:在科目里,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,應(yīng)付款和其他應(yīng)付款~應(yīng)收應(yīng)付和其他有什么不同,怎么區(qū)分,什么樣付款才該掛應(yīng)付還是其他應(yīng)付,什么樣收款才掛應(yīng)收和其他應(yīng)收?有點(diǎn)不是很懂!
1/2431
2019-11-11
老師,什么情況下用應(yīng)付或者應(yīng)收賬款,如果對公支付的費(fèi)用票,是用其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款,還是也能用應(yīng)付或者應(yīng)收賬款啊
2/1954
2022-02-15
老師,我們18年下面分公司有給我們打了質(zhì)保金,當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)做了預(yù)收賬款,應(yīng)收賬款,但又沒轉(zhuǎn)到收入,而是在18年底做了總賬應(yīng)收預(yù)收調(diào)整,直接給沖掉了,有余額就沖在其他應(yīng)收款的旅游券里,去年這筆質(zhì)保金打回給分公司,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)就直接掛在其他應(yīng)付款里了,那現(xiàn)在該如何處理這筆賬務(wù)?
6/682
2021-05-25
老師,請問公司賬上其他應(yīng)收款張三30萬,其他應(yīng)付款李四50萬,賬可以這樣做嗎?借:其他應(yīng)付賬款30萬 貸:其他應(yīng)收賬款30萬
1/1097
2019-12-23
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款,這些有啥區(qū)別。那應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款又有啥區(qū)別呢,
1/2267
2019-10-09
我最近接了一家企業(yè)賬,非常混亂,應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款與實(shí)際都不相符,我想請問老師,怎么調(diào)賬? 沒有內(nèi)賬,現(xiàn)在就是想從外賬上調(diào),應(yīng)該怎么調(diào)
1/3005
2020-03-25
其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款。應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款。把我腦袋整的渾渾噩噩的,麻煩老師幫我捋捋
9/949
2022-03-26
老師,怎么理解 借:應(yīng)收賬款。貸:其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)借:其他應(yīng)付款。貸:應(yīng)收賬款
4/4446
2021-09-25
老師,我在聽課的時(shí)候,老師說同一家單位不要設(shè)置兩個(gè)賬戶,但是我現(xiàn)在遇到一種情況,我們的客戶是掛的應(yīng)收賬款,但是,客戶有模具款押在我們公司,這種情況很多,所以我單獨(dú)設(shè)置了其他應(yīng)付款--xx,摘要寫的是收到XX模具款,這樣跟貨款區(qū)分開,對賬的時(shí)候就不亂忘了要把模具款減出來,有的供應(yīng)商那里正常設(shè)了應(yīng)付帳款,我們給供應(yīng)商的押金也另設(shè)了其他應(yīng)收款--押金,這樣設(shè)置可以嗎
1/843
2018-08-23
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付有啥區(qū)別,謝謝
2/393
2022-07-13
做一筆其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對沖該怎么做
1/682
2021-10-15
老師,賬上其他應(yīng)收-李25萬,其他應(yīng)付-李5萬,同一個(gè)人,怎么把這筆錢沖了?
1/473
2018-11-30
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以轉(zhuǎn)換嗎如果是先進(jìn)后出就是其他應(yīng)付,先出后進(jìn)就是其他應(yīng)收?
1/796
2017-11-30
老師,我們老板借款,和撥款都在其他應(yīng)收款里核算可以嗎,還用必需用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付單獨(dú)記嗎
1/716
2020-07-06
老師 就是租金 有的是分為其他業(yè)務(wù)收入 有的分為其他應(yīng)收款
1/412
2021-03-22
我們賬上貸方有一大部分其他應(yīng)收款,可以把它做到其他應(yīng)付的貸方嗎?
1/4561
2018-04-09
去年有一筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該下在其他應(yīng)收款中,結(jié)果下錯(cuò)了再其他業(yè)務(wù)收入中跨年了應(yīng)該怎樣調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?
1/2647
2020-12-31
有一筆其他應(yīng)收款20700,前幾年錢就收了之前的會(huì)計(jì)把它做成其他業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在老板要我沖掉,請問怎么做賬?
3/43
2025-03-03
我還有一些不明白,其他應(yīng)收是掛誰呢?其他應(yīng)付是給對方公司吧
3/562
2016-12-05