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天使
于2018-04-09 17:12 發(fā)布 ??4638次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-04-09 17:16
你好,是需要在其他應付款期末余額填寫的
天使 追問
2018-04-09 17:22
老師的意思是說不需要做什么,就直接把這個其他應收款貸方余額數在月末的時候填在其他應付款貸方嗎?我的意思是可以做分錄,借:其他應收款,貸:其他應付款,然后在賬上填其他應付款這樣嗎?
鄒老師 解答
2018-04-09 17:46
你好,其實不需要做分錄,只需要把其他應收款貸方余額填寫在資產負債表的其他應付款欄次就是了
2018-04-09 18:26
嗯嗯,知道了,謝謝老師!
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付款人是我們,收款人是別人,那我們做其他應付還是其他應收款?
答: 做其他應收款掛賬
替員工代付的社保,做到其他應收款嗎?還是其他應付?
答: 你好,可以計入其他應收款核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,其他應收款-借方金額1百多萬,其他應付貸方金額4百多萬,不是同一人,其他應付掛的是法人,可以沖銷嗎?
答: 你好,不是同一個人,需要有交易全同,三方協(xié)議,不能直接沖銷的
老師你的意思是,老板往來本月發(fā)生的,購貨和銷售貨,就直接填在資產負載表,其他應付和其他應收款里?
討論
老師,發(fā)給員工的伙食補助,還有2人離職了,發(fā)不了了,也不知道在給不給,我先掛帳,這個我進其他應付還是其他應收款。
老師,你好,向您請教個問題,我們公司19年做審計,初稿出來了,領導說讓A公司墊付的資金78萬(其他應收款里)沖減B員工的個人欠款400萬(其他應收款里),賬務上做調整,借:其他應付(A公司)78萬 貸:其他應收(B員工)78萬,這樣就可以了嗎?
老師,我的其他應收款余額在貸方了,咋弄呢?是不是分類到其他應付呢
其他應收款貸方,代表其他應付的借方嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624673 個
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天使 追問
2018-04-09 17:22
鄒老師 解答
2018-04-09 17:46
天使 追問
2018-04-09 18:26